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老師您好,咨詢個(gè)問題:我出口企業(yè),2021年12月15號(hào)裝箱到港口,實(shí)際開船日期為 2022年1月2號(hào),我這筆銷售需要開出口發(fā)票,我應(yīng)該是12月份開還是1月份。謝謝!
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2022-02-15
出口退稅流程
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2017-03-29
出口退稅政策
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2017-06-17
我公司是進(jìn)出口企業(yè),國(guó)內(nèi)公司委托我公司進(jìn)口,我公司收入代理費(fèi),貨款由我公司代替委托方支付,我公司只針對(duì)代理費(fèi)開具發(fā)票,國(guó)外公司對(duì)委托方開具發(fā)票,我公司收取的代付貨款需要在申報(bào)中體現(xiàn)嗎
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2019-10-13
出口退稅開具的免稅發(fā)票需要申報(bào)印花稅,沒有簽訂合同,但有形式發(fā)票
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2020-04-08
從國(guó)內(nèi)收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品 然后加工成產(chǎn)品 再出口的話 享受免抵退稅政策嗎?
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2021-09-28
如果收到稅局出口退稅的這個(gè)通知,是不是這里面的免抵稅要交附加稅?
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2019-02-19
出口發(fā)生部分退運(yùn),開具紅字發(fā)票可以部分開具嗎
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2019-12-30
老師 這個(gè)月沒有申報(bào)出口免抵退 那個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做未申報(bào)抵扣嗎?
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2021-07-14
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來(lái),那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
企業(yè)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),但是一直都是委托中介機(jī)構(gòu)辦理退稅,現(xiàn)在我們想自己辦理退稅,大概流程是什么?比如報(bào)關(guān)-申報(bào)-退稅?能指點(diǎn)一下不
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2017-08-17
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
老師我想問一下,就是我這個(gè)外貿(mào)單位外貿(mào)的企業(yè),他收到了一筆外,就是外國(guó)給他匯來(lái)的款,然后他是不是需要做一個(gè)那個(gè)外給外匯管理局申報(bào)一個(gè)數(shù)據(jù)啊,這個(gè)有什么要求嗎?另外我說(shuō)的這個(gè)企業(yè),它是出口化肥的,它這個(gè)出口化肥這一塊兒,嗯,這個(gè)稅率是多少呀,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng),嗯那個(gè)叫走那個(gè)免抵退走退稅呀。
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2022-06-10
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬(wàn)塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項(xiàng)票部分金額的,那筆出口銷售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時(shí)如何處理
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2023-04-13
出口退稅,發(fā)票開錯(cuò)稅率了怎么辦,上月開錯(cuò)的,這月才發(fā)現(xiàn),本來(lái)是免稅的,然后開成17%了
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2017-06-05
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
我們公司要做一筆出口退稅,我的供應(yīng)商是國(guó)內(nèi)企業(yè)開給我們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,我的客戶是自貿(mào)區(qū)的企業(yè),我司賣給自貿(mào)區(qū)的企業(yè)可以做出口退稅嗎?
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2021-06-03