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出口企業(yè)201704月收齊報(bào)關(guān)單免抵退一般貿(mào)易銷項(xiàng)稅額6000元,國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額1500元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,當(dāng)月退稅4500元。如果201705月收齊報(bào)關(guān)單免抵退銷項(xiàng)稅額5000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)額500元,那么請(qǐng)問(wèn)201705月退稅多少?
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2017-06-24
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報(bào)時(shí),主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?
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2019-09-07
是先做日常申報(bào)增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
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2016-08-11
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口不是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,直接采購(gòu)過(guò)來(lái)的,可以出口退稅嗎?
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2019-11-26
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法
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2021-12-09
老師您好,咨詢個(gè)問(wèn)題:我出口企業(yè),2021年12月15號(hào)裝箱到港口,實(shí)際開船日期為 2022年1月2號(hào),我這筆銷售需要開出口發(fā)票,我應(yīng)該是12月份開還是1月份。謝謝!
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2022-02-15
生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單成交方式為CIF,我開出口發(fā)票是按哪個(gè)金額? 與其相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎做?
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2019-07-16
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,如果要申請(qǐng)退稅的話,是當(dāng)單證信息收齊了之后就可以馬上進(jìn)行正式申報(bào)退稅嗎?生產(chǎn)企業(yè)就是次月15號(hào)之前去申報(bào)退稅嗎?
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2017-05-27
出口退稅流程
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2017-03-29
出口退稅政策
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2017-06-17
如果我們企業(yè)給其他企業(yè)做的是代理報(bào)關(guān)做出口的話,然后不收匯,不收款,不開票的情況,是不是也不用進(jìn)行出口退稅,不需要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作對(duì)吧?
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2022-07-19
老師 這個(gè)月沒有申報(bào)出口免抵退 那個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做未申報(bào)抵扣嗎?
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2021-07-14
我公司是進(jìn)出口企業(yè),國(guó)內(nèi)公司委托我公司進(jìn)口,我公司收入代理費(fèi),貨款由我公司代替委托方支付,我公司只針對(duì)代理費(fèi)開具發(fā)票,國(guó)外公司對(duì)委托方開具發(fā)票,我公司收取的代付貨款需要在申報(bào)中體現(xiàn)嗎
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2019-10-13
出口發(fā)生部分退運(yùn),開具紅字發(fā)票可以部分開具嗎
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2019-12-30
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來(lái),那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
企業(yè)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),但是一直都是委托中介機(jī)構(gòu)辦理退稅,現(xiàn)在我們想自己辦理退稅,大概流程是什么?比如報(bào)關(guān)-申報(bào)-退稅?能指點(diǎn)一下不
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2017-08-17
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項(xiàng)票部分金額的,那筆出口銷售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時(shí)如何處理
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2023-04-13