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2016 36號文附件4規(guī)定的有些向境外提供的服務(wù)適用零稅率,那這種直接開零稅率發(fā)票,是不是還可以申請出口退稅???
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2022-08-22
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是就不需要再在增值稅報表中填報了
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2024-03-01
我在出口退稅申報系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時顯示納稅人識別號錯,只有17位,但是我回來看了,里面的識別號沒錯,但導(dǎo)出來的就錯了,不知道哪里出了問題
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2019-08-07
到稅務(wù)局門前申報免抵退時提示數(shù)據(jù)內(nèi)包文件出錯,或無紙化企業(yè)配置與該企業(yè)不符。是我免抵退的系統(tǒng)設(shè)置錯誤了嗎?我是生產(chǎn)型的免抵退企業(yè)。
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2019-11-12
外貿(mào)公司即有內(nèi)銷也有出口,假如內(nèi)銷應(yīng)交增值稅10萬,另有出口退稅8萬,那么交稅怎么交法,是分開報先繳10萬增值稅,再退稅8萬,還是相互抵扣后直接繳10-8=2萬稅款
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2018-02-27
老師您好,請教一下,我司屬于進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),之前進(jìn)口商品報關(guān)的時候已繳納進(jìn)口關(guān)稅,現(xiàn)有政策可以退回已交的關(guān)稅,收到退回的關(guān)稅,會計分錄應(yīng)該如何處理?此部分收入是否應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2020-09-08
老師您好我想問下免抵退的會計處理 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)300 應(yīng)交稅費兩個科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應(yīng)交稅費貸方還有100元
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2025-04-16
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報時,主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?
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2019-09-07
是先做日常申報增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
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2016-08-11
生產(chǎn)企業(yè)出口報關(guān)單成交方式為CIF,我開出口發(fā)票是按哪個金額? 與其相關(guān)的會計分錄怎做?
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2019-07-16
我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口不是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,直接采購過來的,可以出口退稅嗎?
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2019-11-26
公司是一家正規(guī)的進(jìn)出口公司,現(xiàn)公司的客戶讓公司幫忙代理處理一批貨物,但是需要公司開具進(jìn)出口代理費發(fā)給他們,公司是否能開此類發(fā)票,如果可以,需要提供什么材料,
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2017-06-15
出口企業(yè)201704月收齊報關(guān)單免抵退一般貿(mào)易銷項稅額6000元,國內(nèi)銷項稅額1500元,抵扣進(jìn)項稅額8000元,當(dāng)月退稅4500元。如果201705月收齊報關(guān)單免抵退銷項稅額5000元,抵扣進(jìn)項額500元,那么請問201705月退稅多少?
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2017-06-24
出口退稅開具的免稅發(fā)票需要申報印花稅,沒有簽訂合同,但有形式發(fā)票
1/1300
2020-04-08
如果收到稅局出口退稅的這個通知,是不是這里面的免抵稅要交附加稅?
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2019-02-19
從國內(nèi)收購的農(nóng)產(chǎn)品 然后加工成產(chǎn)品 再出口的話 享受免抵退稅政策嗎?
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2021-09-28
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
出口退稅申報
1/689
2016-05-03
出口退稅備案
1/690
2019-04-10
出口退稅,發(fā)票開錯稅率了怎么辦,上月開錯的,這月才發(fā)現(xiàn),本來是免稅的,然后開成17%了
5/3985
2017-06-05