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理論上每筆業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑證就得做記賬憑證然后登賬。但工作中我發(fā)現(xiàn),有的帶賬會(huì)計(jì),將一個(gè)月的票據(jù)整理好,比如管理費(fèi)用所有票據(jù)粘到一張記賬憑證上,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金。直接登記總賬,不設(shè)明細(xì)賬,這樣也是可以的嗎?
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2016-10-07
老師我們員工墊付單位電費(fèi)五百元,之后拿著收據(jù)來報(bào)銷,因?yàn)闆]有發(fā)票我用公司戶轉(zhuǎn)給他(因?yàn)闆]有現(xiàn)金和其他賬戶)做分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款原始憑證是報(bào)銷單對嗎
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2020-01-09
11、下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入外購原材料初始入賬金額的有( )。 入庫后的倉儲(chǔ)費(fèi)用 運(yùn)輸途中的保險(xiǎn)費(fèi) 入庫前的合理損耗 入庫前的裝卸費(fèi)用 BCD 選項(xiàng) A,入庫后的倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用。 老師,為什么入庫合理損耗也是對的呢? 老師,
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2021-12-27
老師,我們的原材料可能是之前有漏記的情況,每個(gè)月都會(huì)有很大金額的庫存盤盈,金額比較大沖管理費(fèi)用合適嗎?以前的會(huì)計(jì)全部計(jì)入了營業(yè)外收入,這樣是不是會(huì)造成利潤表上的利潤虛增呢?
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2020-06-20
原材料暫估入庫,一直未收到發(fā)票,但原材料已經(jīng)投入車間使用(按含稅金額的單價(jià)投入),部分已經(jīng)驗(yàn)收入庫為產(chǎn)成品,產(chǎn)成品也賣出一部分,因?yàn)樵牧祥_票可以抵扣,做暫估入賬時(shí)分錄為 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 這樣做成本的話相對會(huì)比較高,我這邊怎么做成本比較合適呢???
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2019-07-26
疑問一: 企業(yè)購入原材料,簽訂合同時(shí)未約定開具發(fā)票類型及稅點(diǎn)。原材料入庫時(shí)直接以含稅價(jià)格入庫。后續(xù)本批原材料相繼領(lǐng)用出庫,用于生產(chǎn)商品。截止到目前為止,該批原材料全部領(lǐng)用完畢,所生產(chǎn)的商品也全部銷售?,F(xiàn)在收到購入原材料的增值稅專用發(fā)票,購入原材料產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額該如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 疑問二: 企業(yè)將納稅的A商品(單獨(dú)銷售A商品有9%銷項(xiàng))作為原材料,用于生產(chǎn)了B商品(B商品免稅)。計(jì)算B產(chǎn)品成本時(shí)是否視同銷售?如果不視同銷售,那是否需要將制作A產(chǎn)品時(shí)的購買原材料的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)入B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中?
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2019-11-14
合作方以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)際為農(nóng)作物品種技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),我單位在收到發(fā)票后如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2024-04-16
老師您好,公司正在申請高新技術(shù)階段,2019年支出的研發(fā)支出只有其他相關(guān)費(fèi)用里的申請費(fèi),注冊費(fèi),代理費(fèi)這一項(xiàng),無其他支出,這個(gè)能做研發(fā)支出的加計(jì)扣除嗎
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2020-03-28
老師, 收到對方公司開具的 信息技術(shù)服務(wù)*開發(fā)費(fèi)用 這個(gè)怎么入賬呢 入管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi)嗎
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2022-06-20
老師,工程咨詢服務(wù)合同,有咨詢有技術(shù)服務(wù),地質(zhì)勘查,所以開票開的現(xiàn)代服務(wù)*管理費(fèi),能說通吧,需要交印花稅嗎,因?yàn)榻痤~比較大
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2022-01-18
請問一下老師,勞務(wù)公司做技術(shù)服務(wù), 比如一個(gè)地災(zāi)評估的項(xiàng)目,只需要撰寫報(bào)告和去現(xiàn)場評估。 這類型的項(xiàng)目,公司給甲方開出去的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票。 對于勞務(wù)公司來講,我們應(yīng)該要怎么樣做賬務(wù)處理呢。
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2019-11-26
老師,我們與客戶簽訂的技術(shù)服務(wù)合同,里面含施工布線等,我們下游開給我們的發(fā)票分成了三部分,技術(shù)服務(wù)費(fèi)(6%稅率)+施工費(fèi)(9%稅率)+主材輔材費(fèi)(13%稅率),那我在開票給我上游客戶時(shí),是不是也要這樣區(qū)分開來,還是就開一個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)(6%稅率)+主材輔材費(fèi)(13%稅率)就可以了呢?
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2024-12-18
老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?超出部分和未超出部分分別處理相同嗎?寫一下具體分錄
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2020-11-27
一次性付了半年的房租30萬、總部代付的后期要把錢還總部,賬務(wù)怎么處理啊,后期攤銷怎么處理
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2019-04-19
公司員工的工資是分2部分做,一部分是銷售人員工資和管理費(fèi)用工資;還是直接做管理費(fèi)用工資??
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2017-07-21
老師,您好!請問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分如何做賬務(wù)處理,年終匯算清繳時(shí)這部分如何做賬務(wù)處理
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2019-05-21
為什么行政部門和生產(chǎn)部門的固定資產(chǎn)維修要入管理費(fèi)用,銷售的……就不入管理費(fèi)用而入銷售費(fèi)用?
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2020-07-02
總部代收款,付給子公司時(shí)扣除管理費(fèi),這部分確認(rèn)收入,請問這個(gè)賬務(wù)處理怎么操作比較好,謝謝?。?!
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2020-06-01
2、某企業(yè)設(shè)有修理、運(yùn)輸和供水三個(gè)輔助生產(chǎn)車間部門。 修理車間本月發(fā)生費(fèi)用4510元,提供修理勞務(wù)量2600小時(shí), 其中,為運(yùn)輸部門修理300小時(shí),為供水部門修理100小時(shí), 為基本生產(chǎn)車間修理2000小時(shí),為行政管理部門修理200 小時(shí),修理費(fèi)用按修理工時(shí)比例分配。運(yùn)輸部門本月發(fā)生的 費(fèi)用7920元,運(yùn)輸材料物資等7500公里,其中,為修理車 間提供勞務(wù)100公里,為供水車間提供勞務(wù)200公里,為基 本生產(chǎn)車間提供運(yùn)輸勞務(wù)5200公里,為企業(yè)行政管理部門 提供運(yùn)輸勞務(wù)2000公里。供水車間本月發(fā)生費(fèi)用54848元, 提供勞務(wù)量為153060噸。其中為修理部門提供15000噸, 為運(yùn)輸部門提供940噸,為產(chǎn)品生產(chǎn)提供130560噸,為基 本生產(chǎn)車間提供水4500噸,為行政管理部門提供水2060噸 要求:分配計(jì)算分配修理、運(yùn)輸和供水費(fèi)用,編制對外分配 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-07
固定資產(chǎn)清理怎么做憑證 ?原值29308,折舊27842.6,
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2016-09-02
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