您好 ,購銷合同印花稅計稅額包含增值稅嗎?產權轉移合同金額是否也是含稅額計算印花稅?
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2019-08-12
老師,你好,我想問下原材料入庫單是按含稅價做入庫單還是不含稅價做的
有增值稅專票的
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2020-06-17
資料】華星工廠為值稅一般納稅人2019年9月從某工廠同時購入A、B兩種材料,其中A材料2 000千克,不含稅單價25元/千克;B材料1000千克,不含稅單價28 元/千克。兩種材料共發(fā)生運費1200元(不含增值稅)。
【要求】根據上述資料計算A、B材料的采購成本,并編制材料采購成本計算表(見
表1-4-1)(材料運費按兩種材料的重量比例進行分配)。
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2023-11-12
一家百貨商場為增值稅一般納稅人。 2019年 8月份零售金銀首飾取得含稅銷售額 10.65萬元,其中包括收回舊首飾的含稅銷售額 5萬元。另銷售其他金銀首飾含稅金額為2.26萬元。開展以舊手表換新手表服務,取得不含稅收入 5萬元,收回舊手表支付 2萬元,請計算當月應納增值稅。
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2021-04-21
比如這個本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細賬,那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
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2021-03-16
某工業(yè)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關銷售資料如下: (10)將甲產品100件(每件成本400元,每件不含稅對外售價600 元)用于本企業(yè)職工個人福利
(11)將丁產品1000件(每件成本700元,不含稅對外售價100元) 用于分配股利
(12)將購買的原材料A用于對外投資,其實際成本為150000 資協(xié)議價200000元,并開具增值稅專用發(fā)票。
(13)將丁產品100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無 償送給關系單位
(14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價500元,包裝物單獨計價,不含稅價款為20000元,成本為15000元,并開具增值模專用發(fā)票,款項尚未收到
(15)采用銀行匯票結算方式銷售給東風甲產品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個月,一次收取包裝物押金20000
根據上述資料,做出相應的會計分錄
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2022-04-05
1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元; (2)接受其他企業(yè)投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元; (3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元; (4)銷售產品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元; (5)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元; (6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的買價為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額。
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2021-06-24
購買了材料開了增值稅專用發(fā)票,是含稅的,但是總會計說內容應該選擇不含稅的,是為什么
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2017-07-19
老師好!公司主營業(yè)務收入現(xiàn)在是免增值稅,開具普通發(fā)票時的票價是含稅價還是不含稅價?
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2021-10-10
您好,老師我想問下小規(guī)模納稅人的認定銷售額不超500萬,那這個銷售額含不含增值稅額呀
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2019-10-08
小規(guī)模申報增值稅的時候,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應該填含稅還是不含稅的銷售額呢?
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2019-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機,2021年9月有關經濟業(yè)務如下:(已知增值稅稅率為13%)計算當期增值稅額。(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關業(yè)務資料如下:
(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。
(2)銷售一批商品,取得含增值稅價款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。
(3)銷售設備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計13?560元,結算時給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。
(4)購進生產用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款、稅款分別為70 000元、9 100元。
(5)購進辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款、稅款分別為20?000元、2?600元。
(6)擴建職工食堂領用上月購進的生產用鋼材一批,實際成本為40?000元,該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發(fā)票并在當期申報抵扣。
要求:
(1) 請列示增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應納稅額的公式。
(2) (2)計算該廠本月的銷項稅額是多少元?
(3)計算該廠本月進項稅額的轉出是多少元?
(4)計算該廠本月可申報抵扣的進項稅額是多少元?
(5)計算該廠本月應繳納的增值稅稅額是多少元?
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2020-07-06
北京市東方紅公司專門從事財務咨詢服務,被
認定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1
6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務咨詢服務,
取得含增值稅銷售額41200元;12月18日,
向某小規(guī)模納稅人提供稅務咨詢服務,取得含
增值稅銷售額5150元;12月25日購進固定
資產支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā)
票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅
公司該月應納的增值稅稅額。
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2023-10-15
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人,稅率為3%,我在做賬時,做主營業(yè)業(yè)務收入時,金額是含稅的,還是不含 稅的,比入當月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下,,是不是借:當月銷售收入現(xiàn)金7萬,貸主營業(yè)業(yè)務收入:7萬/1.03=67961.17,貸應交稅金/應交增值稅/銷項稅額2038.83
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2016-10-22
2.某運輸公司(增值稅一般納稅人),于2019年12月取得省內交通運輸收入545萬元(含稅),發(fā)生省外運貨,開具運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元;當月外購汽油100萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元),購入運輸車輛80萬元(不含稅金額,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元)
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2020-04-14
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務應征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和
請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
小規(guī)模季度交增值稅,不滿9月可免交增值稅,這個9萬包含代開的增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-29
我現(xiàn)在一張票能開不含稅99萬,現(xiàn)在要增版,是增百萬元版還是干萬元版
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2021-02-23
每千克的單價為含增值稅的單價,在計算成本的時候不用除掉增值稅嗎?
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2017-08-05