房租是29700,麻煩問一下,稅率是多少?稅額里面包含哪些稅?分別是多少?
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2019-07-12
做外賬時,進(jìn)項稅=銷售收入×(稅率一稅負(fù)),這個銷售收入是不含稅的吧?
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2019-02-22
核定征收的企業(yè)所得稅是不是用當(dāng)期不含稅的收入金額乘以稅率
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2020-07-08
一秀納稅人綠化移?補償合同,稅率?合同,含機具、人工吊裝運輸養(yǎng)護(hù)
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2022-02-21
收入開含稅普票32000,交增值稅是是按照2642.20,全額交增值稅嗎?普票不能抵扣。
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2019-10-14
老師,用組價算增值稅都不用價稅分離嗎?所有的組價中都不含增值稅嗎?
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2022-03-28
車輛保險我交印花稅 那個保險費有沒有含車船稅和增值稅呢增值稅呢
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2017-11-14
老師小規(guī)模一個季度開1個點不含稅收入9900.99,增值稅申報表增值申報???
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2020-07-10
下列關(guān)于可持續(xù)增長的說法中,正確的有( )。
A、在可持續(xù)增長的情況下,負(fù)債與銷售收入同比例變動
根據(jù)不改變經(jīng)營效率可知,資產(chǎn)凈利率不變
C、可持續(xù)增長率=本期收益留存/(期末股東權(quán)益-本期收益留存)
D、如果可持續(xù)增長的五個假設(shè)條件同時滿足,則本期的可持續(xù)增長率=上期的可持續(xù)增長率=本期的實際增長率
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2020-03-01
2.某商場于2021年6月進(jìn)口- -批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為10 萬元、6萬元、4萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。
從海關(guān)將該批化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用 5萬元、增值稅進(jìn)項稅額0.45萬元,該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額520萬元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,消費稅稅率15%)。
要求:根據(jù)上述材料,回答以下問題。
4.該批高檔化妝品在國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為()萬元。
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2022-12-20
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:
(1)銷售甲產(chǎn)品給某企業(yè),不含稅銷售額200萬元,由于一次購買量大,給對方九折優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票金額欄上分別注明銷售額和折扣額;另外,開具增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費含稅收入11.3萬元。
(2)批發(fā)乙產(chǎn)品,不含稅銷售額為50萬元,合同約定當(dāng)月支付60%,剩余的40%在7月份支付,貨已發(fā)出。
(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)食堂的基建工程;成本價為50萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格.
(4)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項稅額核定扣除辦法),收購憑證上注明金額為20萬元,同時支付給運輸企業(yè)不含稅運費1萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的30%用于食堂。
(5)購進(jìn)其他貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款100萬元,進(jìn)項稅額13萬元,另外支付購貨的不含稅運輸費用8萬元,取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。
以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請按順序計算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅:
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2020-07-10
哪位老師能給我說說這里面的利弊嗎 簽訂合同請一定注明是含稅價,還是不含稅價,約定提供增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票!
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2016-09-14
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得含稅收入152000元,出租倉庫取得含稅收入35000元。該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅多少元?
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2021-04-01
應(yīng)上交應(yīng)彌補款項表中,本年應(yīng)交稅費總額包含增值稅銷項稅,那本年實際上交稅費總額里面也應(yīng)該包含增值稅進(jìn)項稅抵扣額嗎?
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2020-02-20
老師,我老板說開專票179000元(含稅價)稅率是13%,銷項稅額是20592.92元,然后不含稅進(jìn)項金額是:99557.52,進(jìn)項稅額是12942.48,問要交哪些稅?
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2021-09-09
上游開票給我們不含稅340元,我們開出去給客戶含稅500元,現(xiàn)在我們要讓上游承擔(dān)稅費,這一單的稅費怎么計算?稅率13%
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2022-08-18
有個貨物進(jìn)貨價117(含稅),賣出的價格是234(含稅),如果算賺到的錢,在只考慮增值稅的情況下,是用234-117-17(17是交的增值稅),還是200-100-17
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2018-06-29
計算稅負(fù)時,繳納的稅款?不含稅收入,這個繳納的稅款,包括增值稅,印花稅,土地使用稅,附加稅,還是只是繳納的增值稅?不含稅收入
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2020-06-19
老師好,想咨詢您老師好一下,
含增值稅價款212
(212+10.6)÷(1+6%)X6%=12.6(萬元)
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2024-01-01
下列關(guān)于可持續(xù)增長的說法中,正確的有(?。?A、在可持續(xù)增長的情況下,負(fù)債與銷售收入同比例變動
B、根據(jù)不改變經(jīng)營效率可知,資產(chǎn)凈利率不變
C、可持續(xù)增長率=本期收益留存/(期末股東權(quán)益-本期收益留存)
D、如果可持續(xù)增長的五個假設(shè)條件同時滿足,則本期的可持續(xù)增長率=上期的可持續(xù)增長率=本期的實際增長率
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2020-02-29
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