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2018年12月23日,與山西機(jī)電制造有限公司協(xié)商對其尚欠貨款629000元予以部分免除,免除179000元,并收回余款450000。(提示:以按應(yīng)收賬款期初余額的5%計提了壞賬準(zhǔn)備)。怎么做會計分錄和計算步驟,詳細(xì)解答
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2019-05-16
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
老師你好,我想請教一下,我是一般人,增值稅附表四我填錯了,實際減免沒有填,期末應(yīng)該沒有余額的,但是減免表是對的,主表的數(shù)據(jù)也是對的,兩個月前的我要怎么辦,去大廳改一下附表四就可以嗎
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2022-04-09
快遞業(yè)2020年是免稅的。2020年其間收到的進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)時未認(rèn)證抵扣,到現(xiàn)在2021年6月-7月才抵扣。但管理員說2020年免稅期間,所收到的進(jìn)項發(fā)均要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問稅局是否有這樣的規(guī)定或文件?
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2021-08-31
6月份計提應(yīng)交地方稅,但是在7月份交的時候因為要減免2月份疫情期間已經(jīng)交了的地方稅,所以實際交的地方稅和計提的數(shù)字不一樣了。應(yīng)該怎么做會計分錄?減免的地方稅需要做什么處理嗎?
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2020-07-17
老師 我們是小規(guī)模,上個季度收入12091.36,確認(rèn)收入給對方開了普通電子發(fā)票,增值稅申報時候是只填寫:小微企業(yè)免稅銷售額,和本期免稅額嗎? 稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 用填寫嗎?如下圖
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2019-12-31
老師,上市公司股息、紅利實行差別化政策,持股一年以上,分得股息紅利免個人所得稅 如果我是甲上市公司原始股持,持股比例80%,持股時間超過一年,且過了解禁期,分的得股利紅利也免個人所得稅嗎
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2022-09-16
老師我們是小規(guī)模,本期不含稅銷售額是37855.92元,在填寫稅務(wù)系統(tǒng)報表的時候因為符合免稅政策,稅務(wù)系統(tǒng)提示要把不含稅銷售額填寫在小微企業(yè)免稅額 但是系統(tǒng)還是不對 請問我這樣填寫對沒?
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2019-05-14
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
剛才關(guān)于計提增值稅附加的問題,分錄是計提時借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費。免稅時借:應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入。完成后期末結(jié)轉(zhuǎn),在稅金及附加里還含有免稅的這部分金額,是正常的嗎?還是做錯了?
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2019-01-07
我6月份公司開出了超500萬的免稅普票(在科技局備案過的委托開發(fā)合同的服務(wù)費),我現(xiàn)在在填所得稅季度申報表,其中有個不征稅收入,我前期開出的500萬的免稅普票屬于這個不征稅收入嗎?
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2021-07-14
我們小規(guī)?,F(xiàn)在季度免稅是45萬,如果我們實際開票金額是50萬,其中我們可扣除計算應(yīng)稅行為金額為10萬,那我們本期實際應(yīng)交增值稅銷售額是40萬 那這個40萬符合小規(guī)模季度免稅范圍嗎
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2021-03-24
老師,我這邊需要一個一般納稅和小規(guī)模附加稅減免的表格……有嗎?就是多少減免,多少不減免
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2021-09-18
免抵稅額分錄怎么做,免抵稅額到次月納稅申報表會有附加稅的數(shù)額的。數(shù)額是免抵稅額*10%
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2021-11-12
老師,小微企業(yè)免稅收入第12行,同樣是第四季度,為什么一個有免稅收入,一個沒有免稅收入
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2020-06-16
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師,我們是去年成立的公司,去年納稅申報就沒辦對,現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了,請問企業(yè)所得稅季度A表,如何填寫?是一年一清零呢?還是填寫去年到3月末的累計數(shù)?
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2020-04-21
我公司是一般納稅人,上個月無業(yè)務(wù)發(fā)生,想問下,零申報,應(yīng)該怎么申報,是把報表打開,再保存下就可以嗎?還是說需要把里面需要填的都寫零?。窟@個月是不是應(yīng)該繳納企稅?老師?
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2021-01-12
進(jìn)貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關(guān)稅 (50000*2%)+運費1500+報關(guān)費800+商檢費200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13