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自工商注冊(cè)登記之日起3年內(nèi),對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到規(guī)定比例、在職職工總數(shù)30人以下(含)的企業(yè),免征殘疾人就業(yè)保障金。 超過(guò)3年,人數(shù)未達(dá)30人的,是否繳納殘保金?
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2024-08-21
按照企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第三十四條,任職或受雇員工的工資都可以稅前扣除,那臨工也是屬于受雇員工吧,那臨工工資需不需要申報(bào)個(gè)人所得稅?若是,起征點(diǎn)是多少?
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2019-06-20
購(gòu)買原材料,送貨單是和入庫(kù)單一起入賬,還是和合同一起單獨(dú)存放?
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2019-02-11
老師,請(qǐng)問(wèn)下 購(gòu)買機(jī)器 發(fā)票上一起開(kāi)的噴頭可以一起入固定資產(chǎn)嗎
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2024-09-10
剛成立一般納稅人公司,企業(yè)所得稅的征收方式是不是要選擇,查賬征收還是核定征收好,是不是核定征收可以不傳報(bào)表?
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2017-10-14
逾期申報(bào)是必須先補(bǔ)以前的征期,申報(bào)成功后才能報(bào)新的征期嗎?如果沒(méi)有補(bǔ)以前的征期,是不是新的征期就報(bào)不了是嗎?
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2018-10-24
老師們,小規(guī)模納稅人,季度銷售不到納稅起征點(diǎn)的,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,做分錄是不是要做一張轉(zhuǎn)帳憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)稅稅費(fèi)-免交增值稅,把增值稅做平呀?
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2020-07-01
電子發(fā)票是八月中旬申請(qǐng)開(kāi)始用的,開(kāi)了三張票,但是剛才抄報(bào)是說(shuō)是非征期,開(kāi)票軟件上的報(bào)送起止日期是9.01-9.30,那這月開(kāi)的那三張電子發(fā)票就不用管了,下月申報(bào)是不?
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2018-09-03
老師 其他收益屬于損益類科目嗎?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有其他收益這個(gè)科目!那對(duì)于小規(guī)模企業(yè)來(lái)說(shuō) 沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益呢?
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2020-06-05
公司為小規(guī)模納稅人,有收入,但是不需要交稅,沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),企業(yè)所得稅可以做零申報(bào)嗎?還有新版本的企業(yè)所得稅要填寫的季初季末資產(chǎn)總額一定要填寫嗎?可以填零嗎?
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2019-04-10
從2019年4.1日起,客運(yùn)服務(wù)費(fèi)及航空運(yùn)輸類不是能進(jìn)行抵扣嗎?那么公對(duì)公開(kāi)的旅游服務(wù)*代訂交通費(fèi)這種電子普通發(fā)票能進(jìn)行抵扣嗎?對(duì)方公司開(kāi)的是差額征稅的發(fā)票
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2019-04-11
小規(guī)模,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中 第10列小微企業(yè)免稅銷售額及第11列未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,2個(gè)之間有什么區(qū)別,符合小規(guī)模季未超45萬(wàn)元規(guī)定時(shí),是填到10列還是11列
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2022-02-25
請(qǐng)問(wèn)老師,臨時(shí)員工開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,需要交增值稅,附加稅,是否還要交個(gè)稅呢?每個(gè)月的起征點(diǎn)是多少呢? 還有就是,員工在其他地方上社保了,我還能按工資薪酬申報(bào)個(gè)稅莫?
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2018-11-08
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)稅怎么報(bào)呀?是直接填寫3.4月份的收入和費(fèi)用就可以了是嗎?我們單位收入很少都沒(méi)到起征點(diǎn),還需要進(jìn)行銀行劃款這個(gè)步驟嗎?
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2019-05-09
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候它自動(dòng)帶出來(lái)的稅率是3%(我們實(shí)際上開(kāi)出稅票的稅率為1%),我該怎么填寫減免的稅率呢?我們本季度的銷售收入未超過(guò)起征點(diǎn)。
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2020-10-22
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,取得防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)及金稅盤的發(fā)票,但是增值稅一直未達(dá)到起征點(diǎn),沒(méi)有交稅,請(qǐng)問(wèn)稅控的發(fā)票要怎么做賬?什么時(shí)候做抵扣?
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2019-11-15
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專用發(fā)票加普通發(fā)票未達(dá)到起征點(diǎn),在居民企業(yè)所得稅季度表中,營(yíng)業(yè)收入是填專票加普票的不含稅合計(jì)金額,還是只是填專用發(fā)票的不含稅金額
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2019-04-08
這個(gè)是個(gè)體戶的查賬征收,是季報(bào),原來(lái)的會(huì)計(jì)只報(bào)過(guò)18.1月的部份金額15233.01,還有319730.13元實(shí)際上是2018.1--6月未報(bào)的金額,我現(xiàn)在報(bào)可以把還沒(méi)報(bào)過(guò)的金額一起填在第3欄次嗎?
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2018-07-07
小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),本季開(kāi)1%的專票不含稅收入2970.3,開(kāi)1%普票不含稅收入350495.04,申報(bào)增值稅時(shí)顯示應(yīng)稅服務(wù)末達(dá)起征點(diǎn),且開(kāi)專票,須填附列資料,請(qǐng)問(wèn)附列資料怎么填?
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2021-07-12
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)已扣取稅金,之后季度的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢? 還有不是提示說(shuō)沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)不用交稅嗎,應(yīng)該怎么理解呀?
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2017-04-11