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我們是建筑勞務公司,為建筑工地工人買的意外險應該入什么科目?是主營業(yè)務成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
新辦企業(yè),目前還沒有銷售業(yè)務,在弄前期土地事項,在建還沒開始,此時購進的財務軟件款,食堂費用,都計入管理費用開辦費,還是管理費用辦公費,管理費用職工福利費呢?
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2021-09-06
舉例4:我名下工行轉入我名下建行800元 該如何分錄:
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2019-09-12
書上的一個例題:領用公司銷售的商品一批價值20000元。會計分錄這樣寫: 借:在建工程 20000 貸:庫存商品 20000 。 借方為什么寫 在建工程?這一項業(yè)務符合 “自行建造固定資產(chǎn)”定義中的 哪一條??
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2020-07-27
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點盤虧一件商品,損失由庫管員承擔,賬務處理該怎么處理呀
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2022-02-26
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費用 負數(shù)貸:其他應收款負數(shù),這樣做對嗎
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2019-06-08
按會計法規(guī)定每月的銀行對賬單應歸出納保管還是會計保管?
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2019-02-25
老師,營業(yè)執(zhí)照的登記機關是廣東省市場監(jiān)督管理局,這工商年報在哪報呢
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2020-06-09
老師,我是小白,想問下,給員工買商業(yè)保險計入什么啊,是管理費用-福利費嗎
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2019-10-08
老師 我想問一下 這個工傷險的申報表為什么無法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門)
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2020-12-15
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
老師,請問我們做建筑安裝工程的一般納稅人,管理人員我做了應付職工薪酬,但工地的人工我做了物質(zhì)采購-人工。
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2017-07-09
你好,請問中秋給員工福利費的會計分錄是:借管理費用--福利費,貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應付職工薪酬--福利費,貸銀行存款,借管理費用,貸應付職工薪酬--福利費。謝謝
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2019-09-20
請告訴我算法,并詳細說下建筑工程行業(yè),發(fā)票需要收哪些費用,注意哪些事項
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2017-11-18
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產(chǎn)品5110元、乙產(chǎn)品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25
用友建新賬套,我們是公路工程,選擇企業(yè)類型工業(yè)和商業(yè),我選擇工業(yè),行業(yè)性質(zhì)我選哪個比較適合
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2021-11-13
4.銷售材料一批,原材料實際成本為80 000元銷售價款為100 000元,材料已經(jīng)發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計提并支付應付職工工資600 000元,其中生產(chǎn)車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設銷售機構人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應付職工工資已通過銀行轉賬支付。 6.計提并繳納職工醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等社會保險費240 000元,其中生產(chǎn)車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設銷售機構人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據(jù)上述職工工資總額的14%提取福利費。 8.收到上月預付給B公司款項的原材料,材料價款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗收入庫。 9.購入不需安裝的設備一臺,用銀行存款支付相關款項共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
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2023-11-17
為職工購買的體育用品,這樣做分錄對嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款
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2019-03-27