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老師,您好 成本管理這里,去計(jì)算息稅前利潤(rùn)的時(shí)候,題目里面給了單位變動(dòng)制造成本,單位變動(dòng)銷售費(fèi)用,單位變動(dòng)管理費(fèi)用,這個(gè)些都要計(jì)入到單位變動(dòng)成本里面去,在計(jì)算息稅前利潤(rùn)嗎
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2023-08-06
老師,我們這個(gè)季度專票和普票部分合計(jì)超過了45萬,老板喊會(huì)計(jì)控制在45萬以下,是會(huì)計(jì)開票的時(shí)候沒有注意,有什么辦法能處理?
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2021-10-11
請(qǐng)問老師,同一控制下多次交易合并原賬面和原公允有什么異同,應(yīng)該按哪個(gè)時(shí)間?
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2020-08-01
老師,非同一控制下長(zhǎng)投權(quán)益法變成本法不是賬面+公允嗎,為什么這個(gè)是公允+公允
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2023-09-01
非同一控制下合并付出代價(jià)小于被投資單位享有份額,要調(diào)整長(zhǎng)投的賬面價(jià)值嗎
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2022-12-13
發(fā)票一開始沒放好,上面部分就多打印了一部分二維碼和發(fā)票號(hào)碼,其余部分全部完整,發(fā)票還可以用嗎
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2022-05-15
(12)本月投產(chǎn)A產(chǎn)品100件,全部完工;B產(chǎn)品300件,全部未完工。A產(chǎn)品已全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。要求:(1)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。想知道會(huì)計(jì)金額是怎么算出來的?
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2021-04-24
請(qǐng)問一下老師,17年12月份支付代理記賬費(fèi)4000元(17年10月至18年9月),在17年12月全部入了管理費(fèi)用。在18年1月調(diào)整要怎么處理呢。謝謝!
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2018-03-07
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有千分之五的限制,什么是不受限制的管理費(fèi)用?
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2019-03-11
您好,我想問問5月底賬務(wù)處理完成,截止6月19日之前納稅申報(bào),是申報(bào)5月份發(fā)生的稅款?若是5月底我把發(fā)票全部認(rèn)證完成,還有部分發(fā)票在6月初認(rèn)證,填制申報(bào)表時(shí),可以全部填到可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中么
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2019-06-03
如果個(gè)人不交公積金了,后面能不能把公司和個(gè)人交的那部分全部退出來呢?
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2022-03-02
聽學(xué)堂老師講過,招待費(fèi)可以控制在全年?duì)I業(yè)收入的千分之8.3,不知道是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2021-04-22
你好老師!現(xiàn)在我們單位實(shí)行報(bào)賬制,下屬企業(yè)資金統(tǒng)一管理,原來下屬企業(yè)都是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在資金統(tǒng)一管理后,原來下屬企業(yè)銀行存款余額轉(zhuǎn)到我們服務(wù)中心后怎么記賬?
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2022-02-08
兩家一套管理部門費(fèi)用稅前怎么合理列支
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2017-06-20
為什么稅控盤維護(hù)費(fèi)280元進(jìn)了管理費(fèi)用辦公費(fèi),也做了抵減分錄,,管理費(fèi)用的本年累計(jì)是包括這280的,為什么利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是少280元的
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2020-05-21
企業(yè)提取安全生產(chǎn)費(fèi)時(shí)借生產(chǎn)成本,貸專項(xiàng)儲(chǔ)備—安全生產(chǎn)費(fèi),這個(gè)不太理解,專項(xiàng)儲(chǔ)備—安全生產(chǎn)費(fèi)屬于所有者權(quán)益,感覺無緣無故的增加了所有制權(quán)益啊
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2020-07-15
包裝部的機(jī)油和接頭應(yīng)記作制造費(fèi)用下面的什么費(fèi)?
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2022-02-21
收到一張6萬多的房屋租賃費(fèi)(今年的)可以一次記入管理費(fèi)用嗎? 這個(gè)是今年全面的 這個(gè)月才給我們開
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2017-12-26
老師,制造費(fèi)用的二級(jí),到了月底是不是全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本--間接費(fèi)用?
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2020-04-10
老師,我金稅盤4月剛購入的,可以全額抵扣的,但是新辦企業(yè)還沒有收入,現(xiàn)在還不需要抵扣,那么我是不是先做管理費(fèi)用,等需要抵扣的那個(gè)月 再?zèng)_減管理費(fèi)用啊 第一步 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)280; 第二部再 借:管理費(fèi)用-280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-280 第三步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣280 待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 第四步,等有收入了,需要抵扣了,再轉(zhuǎn) 這樣是不是太復(fù)雜了,或者是不是可以直接第一步,然后有收入了,再直接第二部
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2020-05-06