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老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
老師你好,有個(gè)問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎?
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2020-03-29
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?
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2018-04-27
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
老師:請問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表,是12月份的報(bào)表,還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2019-05-23
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負(fù)債清償損益,清算費(fèi)用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開具了一張1000元(含稅)的3個(gè)點(diǎn)的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開具其它發(fā)票,2022年沒有其他業(yè)務(wù),請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
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2023-05-04
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
前三季度虧70萬,第四季度想做盈利72萬,全年盈利2萬多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
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