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所得稅匯算清繳,高新優(yōu)惠表。我們公司銷售確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入主要有五部分1銷售機器人這個是外購的(屬于商貿(mào))2嵌入式軟件(本體機器人是外購的嵌入式軟件部分這個應(yīng)用了我們企業(yè)的專利等核心技術(shù))3軟件產(chǎn)品銷售(這部分有我們企業(yè)專利)4接受委托研發(fā)5軟件服務(wù)收入我的問題是1中提到的收入能不能計入產(chǎn)品服務(wù)收入(高新企業(yè)稅收優(yōu)惠表第5行)希望得到專業(yè)解答
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2018-04-14
企業(yè)稅負(fù)高有什么具體的解決方法
1/408
2020-07-16
了解民辦非企業(yè)研究院的稅收問題
1/4265
2020-01-02
想了解二手房交易企業(yè)會計的核算。
1/687
2019-07-07
求解答,謝謝!油田企業(yè)的資源稅計算
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2019-06-30
想了解外貿(mào)企業(yè)出口退稅怎么操作?
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2019-05-15
企業(yè)所得稅問題。1.小規(guī)模企業(yè)所得稅實際是按季度還是按年繳納的? 2.對于周期性比較強的行業(yè),例如餐飲,1-3月利潤大,第一季度超過25萬利潤,但整年利潤不足100萬,這種情況是不是要在匯算清繳時退稅呢?
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2020-07-04
把2019年第三季度跟第四季度房租分?jǐn)偨痤~28571.42元憑證分錄忘記做了,2020年1月這張憑證應(yīng)該怎樣做?
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2020-01-31
老師,假如計提的年終獎為10萬,第二年實際發(fā)到員工手里的15萬,個稅1萬,那第二年如何做賬呢?
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2022-04-12
老師記得去年第三第四季度,小規(guī)模增值稅是多少稅率不。超過15萬的。 2021年普票和專票都是1%嗎
1/324
2022-09-19
企業(yè)員工工資得問題,能解決疑問嗎
1/483
2017-09-17
這道企業(yè)內(nèi)部審計會計實務(wù)題 求解
1/370
2020-06-04
剛接手一家企業(yè)都有什么要了解的?
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2017-11-17
1期間費用為什么不能計入特定核算對象的成本 2當(dāng)期損益是啥,請大神幫詳解解答一下,謝謝
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2022-03-30
1.核算,編分錄(10分) 天科公司某年第一季度會計利潤總額為100萬元(含國債利息收入5萬元),以前年度為 彌補虧損20萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%;第二季度企業(yè)累計實現(xiàn)利潤135萬元,第二季 度累計實現(xiàn)利潤-20萬元。 要求: (1) 計算第一季度預(yù)繳納的所得稅并編制應(yīng)繳和繳納所得稅的會計分錄? (1) 計算第三季度預(yù)繳納的所得稅并編制第二季度末應(yīng)繳和繳納的會計分錄? 2.計算:某居民企業(yè)當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入5000萬元,營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本 為4100萬,全年發(fā)生管理費用、銷售費用和財務(wù)費用共計700萬元,營業(yè)外支出60萬元 (其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬元),上年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。
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2022-05-19
18年12月公司出口第一單貨物,19年1月出口第二單貨物,今年4月第一單做了無電子信息申報,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票有信息了,第兩單出口的可以申報在一個月份嗎?
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2019-06-18
二手車的普票,稅率為百分之三減按百分之二征收,現(xiàn)在要給他報稅了,國稅申報的時候是在附表一第十一欄中第三列第四列填嗎?然后再在主表的第23填稅額*1% ?
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2017-12-14
老師,發(fā)現(xiàn)去年第一季度、第三季度的增值稅申報數(shù)據(jù)有誤,更正申報。那第二季度正確的,需要更正嗎?如不更正的話,本年累計數(shù)過不來。第四季度少1分,需要更正嗎?
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2023-05-30
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【XXXXX】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報 老師,我申報時 提示這個信息 不知道有什么問題
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2019-05-08
、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【425493.72】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報,這個是什么意思?
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2021-05-25
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