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外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤(rùn)表指的是哪個(gè)報(bào)表,是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎,可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn),只是利潤(rùn)表有誤,其他都沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢,但是我沒(méi)有記錄啊,這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來(lái)年匯算清繳的時(shí)候,可以退稅?分錄怎么寫(xiě)?
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2020-07-21
公司2017年9月開(kāi)始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒(méi)交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě),現(xiàn)在專管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
急急急 ,一個(gè)教育培訓(xùn)班,現(xiàn)在要做注銷,從成立一來(lái),一直是零申報(bào),所以資產(chǎn)負(fù)債全是零,現(xiàn)在注銷,大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè),不讓算部填零,還需要填平,所以不會(huì)填,請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)!
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2019-07-03
我看到崇明開(kāi)公司沒(méi)有企業(yè)所得稅,能個(gè)人所得稅代征,實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么?個(gè)人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn),那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元, 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報(bào)酬2000元,沒(méi)有勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,計(jì)算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄?。?/span>
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2019-06-10
老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬(wàn),要按多少此例交稅?
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2016-06-02
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在查出來(lái)了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說(shuō)就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
請(qǐng)教老師我們計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是暫估的,統(tǒng)計(jì)下來(lái)有240205.09找不來(lái)票,那匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增回來(lái) 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開(kāi)具了一張1000元(含稅)的3個(gè)點(diǎn)的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開(kāi)具其它發(fā)票,2022年沒(méi)有其他業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
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2023-05-04
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒(méi)有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27