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老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-11
@金金老師你好,匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時,是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當(dāng)年的年報表中嗎,是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
我在年度匯算清繳時給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅,分錄如何做,謝謝
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2018-06-20
企老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資總額就填社保上工資總額沒錯吧
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2019-04-09
小規(guī)模虧損企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時哪些附表要填哪些不用填?
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2019-05-06
接收捐贈資產(chǎn),企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳要納稅調(diào)增?
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2018-04-21
企業(yè)所得稅匯算清繳中,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表——主要股東及分紅情況 如2019年度,分紅情況是填寫2019年度已分紅情況(所屬2018年度),還是填寫歸屬2019年度分紅情況(實際2020年分紅到賬)?
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2020-05-25
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師我這邊有個成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
有沒有這樣操作的,因為稅務(wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點,預(yù)交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候,都是申報沒有利潤,我想在匯算清繳的時候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
19年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)增了工資和固定資產(chǎn)折舊,我應(yīng)該如何做會計分錄呢?這會計分錄是做在19年12月還是20年的4月呢?
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2020-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費、職工福利費、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費以及捐贈支出,匯算清繳報表調(diào)整之后,賬務(wù)上怎么處理呢?
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2021-12-06
老師你好,我家是建筑施工行業(yè),我們這個行業(yè)工資都進成本里了沒在管理費用科目里核算,就是不影響那利潤表,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應(yīng)付職工薪酬表工資計提數(shù)與實際發(fā)放數(shù)不一致,用不用納稅調(diào)整?
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2022-05-12
老師,掛著其他應(yīng)付款,對方公司注銷,已經(jīng)無法償還,要做借:其他應(yīng)付款 200萬 貸:營業(yè)外收入 200萬 那我企業(yè)所得稅匯算清繳我要填寫哪張表呢?從哪里看需要繳多少稅?
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2020-05-01
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的表格,不涉及調(diào)整的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎?
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2023-05-19
老師你好,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,請問資產(chǎn)處置收益是否填在“營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12
老師您好!請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收款在企業(yè)所得稅匯算清繳時候的A105010表里的23行銷售未完工產(chǎn)品收入時需要減去增值稅部分嗎?還有預(yù)收款預(yù)交的土地增值稅填在25行實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅對不?
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2022-02-17
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