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老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳退稅申請(qǐng)成功后,員工銀行卡號(hào)錯(cuò)了,怎么改啊
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2020-06-17
企業(yè)所得稅17年的匯算清繳在18年5月并計(jì)提進(jìn)入費(fèi)用,現(xiàn)在18年匯算清繳該如何處理。
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2019-04-20
所得稅匯算清繳的時(shí)候有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出一萬(wàn)多稅局說(shuō)要調(diào)增交稅我們享受小微企業(yè)減免,利潤(rùn)永總和是49萬(wàn)多,不超過(guò)50萬(wàn)但是調(diào)增營(yíng)業(yè)外支出后就超過(guò)了。之前減免要補(bǔ)上稅能不能把利潤(rùn)表費(fèi)用增加點(diǎn)減少利潤(rùn)總和,
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2018-05-22
郭老師,我還有一點(diǎn),就是發(fā)票到了,不掛帳附在哪憑證呢
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2021-05-19
請(qǐng)教一下老師,上年的匯算清繳的未彌補(bǔ)虧損,咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)里呢?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報(bào)的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不相符可不可,有沒(méi)有對(duì)比。
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2020-05-24
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為10萬(wàn),所以實(shí)際繳納了5000元(10萬(wàn)*5%)是沒(méi)錯(cuò)的,但從第二季度開(kāi)始就不對(duì)了,累計(jì)利潤(rùn)為25萬(wàn)(第二季度利潤(rùn)為15萬(wàn)元),按理說(shuō)應(yīng)該是25萬(wàn)*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿(mǎn)5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤(rùn)高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒(méi)有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期貨投資 21年資產(chǎn)負(fù)債表日,賬面浮盈180w,企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào)50w,在22年企業(yè)所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預(yù)繳的50w 能退回嗎
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2022-01-21
預(yù)交的企業(yè)所得稅要是在匯算清繳時(shí)大于匯算清繳時(shí),分錄怎么做?比如2016年已經(jīng)預(yù)交了8000元的所得稅,但是2017年5月匯算清繳彌補(bǔ)虧損之后2016年所得稅費(fèi)用只有5000,這個(gè)時(shí)候也不打算退稅,該怎么做分錄?
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2017-09-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,下面這張圖上的報(bào)表用做嗎?
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2019-04-18
企業(yè)年度匯算清繳 調(diào)增部分交的所得稅具體分錄怎么寫(xiě)?
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2017-01-11
匯算清繳后享受小微企業(yè)減免怎么沖減多計(jì)提的所得稅
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2018-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要做個(gè)人所得稅的匯算清繳嗎
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2020-04-07
有企業(yè)所得稅年報(bào)會(huì)算清繳每張表怎么填的說(shuō)明嗎?謝謝
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2022-03-24
老師匯算清繳做了之后退的企業(yè)所得稅稅怎么賬務(wù)處理?
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2023-06-12
去年7月開(kāi)始稅務(wù)登記的企業(yè)需要做所得稅匯算清繳嗎?
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2020-03-12
企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)表的實(shí)際發(fā)生額是指借方數(shù)嗎??
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2019-05-15
子公司清算后,分回的大于成本的收益,是否免企業(yè)所得稅?
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2017-03-03
匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是自動(dòng)生成的嗎?
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2018-04-20
是不是報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)才可以報(bào)企業(yè)所得稅會(huì)算清繳
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2018-05-12