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老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開具了一張1000元(含稅)的3個點的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開具其它發(fā)票,2022年沒有其他業(yè)務(wù),請問企業(yè)所得稅匯算清繳時這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
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2023-05-04
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補交嗎?
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2023-12-15
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
請教老師我們計入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的,統(tǒng)計下來有240205.09找不來票,那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
老師,日后事項,考試時,我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費,還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時候,調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報表的匯算清繳為負數(shù)怎么辦
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2020-06-03
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應(yīng)計入哪里
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2023-05-11
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收,現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師,我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提,但現(xiàn)在做匯算清繳了,我們還沒有繳納,在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細表,一般企業(yè)成本支出明細表,期間費用明細表,那,主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
你好老師,我們有個小企業(yè)會計準則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
匯算清繳調(diào)整所有費用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個怎么辦?
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2019-04-16
老師你好,有個問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時匯率為8.24,減資時匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價,匯算清繳時需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時再做納稅處理?
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2022-04-13
老師,我們公司準備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負債清償損益,清算費用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標準抵扣?
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2016-04-28
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補虧損明細表(A106000)上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?
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2018-04-27