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老師 建筑工程的賬,新手,在三季度申報(bào)的時(shí)候工程按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)虧損一百多萬,申報(bào)的利潤(rùn)是虧損的。然后到四季度,考慮到整年想做個(gè)30萬的利潤(rùn),可是四季度所得稅預(yù)繳的也只是第四季度的,如果整年要有30萬利潤(rùn),四季度就要報(bào)140萬左右的利潤(rùn)?所得稅不是要預(yù)繳蠻多的?要到匯算清繳才能退稅?是這樣嗎
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2020-01-04
老師 我們收到通知營(yíng)改增,遞交材料后也沒有回因。我們沒有稅控器。季度申報(bào)時(shí)在頁(yè)面中只有企業(yè)所得稅,沒有增值稅,是不是我們不屬于營(yíng)改增的范圍啊
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2016-07-14
老師,請(qǐng)教問題,公司注冊(cè)資金是200萬,去年注冊(cè)公司,一直沒有業(yè)務(wù)往來,就是今年1月份開出發(fā)票26萬,企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)資產(chǎn)總額怎么填,是填注冊(cè)資金嗎
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2021-04-14
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎?
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2019-07-17
付一筆款出去,但是因?qū)Ψ絾栴},要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎?后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來的話在沖減可以嗎?
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2018-09-27
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎?
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2019-07-17
老師,想問下,就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用,然后就稅會(huì)無差異。但是呢,今年我聽課覺得不對(duì),又調(diào)回增加了固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要操作什么嗎?還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒有收入沒有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤(rùn)總額對(duì)不,您看下我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)
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2019-10-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類都是身份證,下拉列表中的數(shù)字如何選擇?謝謝
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2019-12-01
老師,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎?為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請(qǐng)問匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算?
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2021-05-12
老師好,我想問下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報(bào)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”我是按照2019年12月的利潤(rùn)表來填寫嗎?比如2019年12月累計(jì)利潤(rùn)2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國(guó)稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24
可以在電子稅務(wù)上更正2020年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A)類嗎?
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2021-12-15
老師,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額平均值如何填寫?怎么跳出的金額和我算的不一樣?
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2021-04-18
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單一般要勾選哪些項(xiàng)目?(小規(guī)模)
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2022-04-27
您好,2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要跟匯算清繳后的數(shù)據(jù)一致嗎,先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后, 匯算清繳提醒:您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤(rùn)總額”為:【9283771.84】元;2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額為:【6672291.84】元;3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤(rùn)總額”與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“利潤(rùn)總額”不一致,請(qǐng)核實(shí)。
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2019-05-20
在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單小微企業(yè)不需要填寫 一般企業(yè)收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表, 但是我有一筆營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增,那我要填寫在哪個(gè)表格里面?
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2020-02-20
老師,請(qǐng)幫忙告知,以前年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表錯(cuò)誤可以在電子稅務(wù)局更改?怎么修改?
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2021-09-03