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在做匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤(rùn)表指的是哪個(gè)報(bào)表,是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎,可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn),只是利潤(rùn)表有誤,其他都沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢,但是我沒(méi)有記錄啊,這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來(lái)年匯算清繳的時(shí)候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開(kāi)始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒(méi)交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅,分錄如何做,謝謝
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2018-06-20
企老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資總額就填社保上工資總額沒(méi)錯(cuò)吧
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2019-04-09
接收捐贈(zèng)資產(chǎn),企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳要納稅調(diào)增?
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2018-04-21
小規(guī)模虧損企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填?
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2019-05-06
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問(wèn)題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀?這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤(rùn)總額無(wú)法確定
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2020-05-16
老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬(wàn),要按多少此例交稅?
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2016-06-02
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎?
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2020-03-29
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄???
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2019-06-10
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn),那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
急急急 ,一個(gè)教育培訓(xùn)班,現(xiàn)在要做注銷,從成立一來(lái),一直是零申報(bào),所以資產(chǎn)負(fù)債全是零,現(xiàn)在注銷,大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè),不讓算部填零,還需要填平,所以不會(huì)填,請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)!
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2019-07-03
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
前三季度虧70萬(wàn),第四季度想做盈利72萬(wàn),全年盈利2萬(wàn)多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬(wàn)算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27