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你好 老師 這邊有一個(gè)疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會(huì)計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對(duì)么?
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2021-01-12
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請(qǐng)問,所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老師,第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-13
老師 小微企業(yè)所得稅率?
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2020-04-23
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎?
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2022-04-01
想問一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)?
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
老師,我看到題庫里面的題說對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納所得稅額不超過100萬元的部分減按25%,計(jì)入應(yīng)納稅所得額,又看到有的題說自2017年至2019年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬元的小型微利企業(yè),其所得減按50%,計(jì)入應(yīng)納稅所得額。到底哪個(gè)是對(duì)的???
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2019-08-27
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào),企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過200W?
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來,誰能說下嗎?
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2014-10-22
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07