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沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎? 下個季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎?
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2017-06-01
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅,用以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤累計數(shù),我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù),請問可以這樣調(diào)嗎?需要手動調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?
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2018-12-28
借:以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)成本 這個是負(fù)數(shù)的分錄對嗎 借:利潤分配-未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對嗎
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2021-05-22
老師,我現(xiàn)在對這個以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配——未分配利潤的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個答案,有的老師說要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù),有的說不用改,請問到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)?如果改了期初數(shù),那上年度期末數(shù)是不是也要改?謝謝了
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2020-02-15
假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費用什么的,就是0, 因為借了 一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話,我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么, 還是怎么回答呀
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2021-03-05
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
3月份交了18年的賬簿印花稅。計入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計入當(dāng)期,需要從應(yīng)交稅費科目過度一下嗎?繳納的罰款計入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎?分錄都怎么做?
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2019-04-10
2016年末工資:應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計提 是做 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 還是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,以前年度損益調(diào)整的金額不在利潤表上反映,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,這個怎么辦,修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的起初額嗎?
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2018-10-10
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對嗎?那我16年度12月份忘了計提所得稅,那17年會計分錄要怎么做?我的分錄是這樣的:借:以前年度損益調(diào) 200,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,繳納時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,這樣處理對嗎?
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2018-05-23
你好,老師,18年至21年分別購貨6批商品,共進(jìn)項稅額21873.5元,在22年7月作進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣: 借:以前年度損益調(diào)整21873.5 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額21873.5 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額21873.5 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
銷售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費?為啥沒有做,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25,貸:以前年度損益調(diào)整25?
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2021-10-22
老師,請教個問題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票,現(xiàn)在的會計分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營業(yè)務(wù)成本科目,實際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,之前會計不知道,所以一直掛在暫估
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2019-07-17
我在1月份有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表凈利潤不等,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫???
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2017-03-31
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢? 借:預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10 老師:麻煩幫我解下此題 ,我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
老師,本年度存在以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異,需要更改報表嗎?
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2021-07-14
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了, 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預(yù)付賬款。 實際產(chǎn)品已經(jīng)賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅,請問老師賬務(wù)怎么處理,要不要重新做2024年的反記賬,重新做2024年的報表,我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可,您看一下我的賬務(wù)處理如下對不對: 1)借:應(yīng)交所得稅 200 貸:銀行存款 200;2)借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:應(yīng)交所得稅 3)借:利潤分配-未分配利潤 200 貸:以前年損益調(diào)整 200, 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是: 實際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財報改了,更正完了;現(xiàn)在還有一個問題是:我的分錄做在25年5月,但是25年1-4月的報表怎么處理呢,也可以不動,但是就與24年年末的對應(yīng)不上了;
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2025-05-27
去年收入未做價稅分離,借銀行:24048,貸:收入24048,調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1,貸應(yīng)交稅費238.1,借利潤分配未分配利潤238.1,貸以前年度損益調(diào)整238.1,這個分錄對嗎?還是用借收入、貸,應(yīng)交稅費分錄調(diào)整?那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?(未達(dá)起征點),報表還需更正嗎?
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2024-03-19
老師你好,請問做了以前年度損益調(diào)整后,會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,使未分配利潤出現(xiàn)了一個差額,應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2020-03-14