老師好!收到住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎 問
同學(xué),你好 是可以抵扣的 答
股東收到對方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,需要開發(fā)票給對方嗎 問
那個不需要開票的哈 答
我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問
增值稅:外幣匯率變動產(chǎn)生的匯兌收益,無需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項(xiàng)目在不同時(shí)點(diǎn)匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營活動)。 賬務(wù)處理:直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益” 科目(收益時(shí)記貸方,損失時(shí)記借方),無需單獨(dú)計(jì)提增值稅。 答
出納報(bào)銷墊付員工宿舍水電費(fèi),水電費(fèi)從員工工資里 問
那個不需要發(fā)票的,直接發(fā)工資時(shí)扣除就行 答
銀行轉(zhuǎn)賬上的備注和打款對方公司的名稱不一致,備 問
您好,只要稅務(wù)局不查賬,一般沒事 答

老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了,沖減預(yù)付賬款。借: 庫存商品,貸: 預(yù)付賬款。實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
答: 你好,先找到之前的賬看怎么處理的,然后才能清楚現(xiàn)在怎么處理??串?dāng)時(shí)暫估入庫了嗎?看賣時(shí)確認(rèn)收入了嗎?
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了,沖減預(yù)付賬款。借: 庫存商品,貸: 預(yù)付賬款。實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問收入怎么做處理呢
答: 同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這個才是暫估的分錄呀 賣出去正常做賬 你收到發(fā)票之后直接紅沖暫估的分錄然后按照發(fā)票入賬就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年支付給供應(yīng)商一筆18萬的款項(xiàng),掛預(yù)付賬款,后來供應(yīng)商開具發(fā)票,忘了入主營業(yè)務(wù)成本,已經(jīng)在2021年所得稅匯算清繳中調(diào)減,怎么通過“以前年度損益調(diào)整”科目做賬務(wù)調(diào)整?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

