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航天服務(wù)年費(fèi)280可全額抵扣,入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
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2020-02-20
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
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2018-03-02
老師,我公司內(nèi)賬,考慮核算方便,核算數(shù)據(jù)相對準(zhǔn)確(因為我司項目筆數(shù)多,有的項目開票有的不開票,如果每筆項目先查是否有開票,再做貸:增值稅銷項,工作量很大,效率極低),我打算將每月進(jìn)銷項相抵后計算出的應(yīng)交增值稅額借:主營成本(公司本部)貸應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅),繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)貸:銀行存款。是否可行?
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2020-01-22
C為什么是對的,C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎?
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2019-08-14
購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
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2018-12-17
那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時候,計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,上月有留抵的進(jìn)項稅,那么這個月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,分錄里的“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額”的數(shù)字是=17277.31(當(dāng)月進(jìn)項)+上月留抵1685.74,對嗎?
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2019-08-09
九月份繳納八月份的增值稅,是八月份銷項稅額減去進(jìn)項稅額,在乘以稅率。 支付時借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
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2019-09-30
月末進(jìn)項大于銷項,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額這樣處理對嗎
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2019-01-02
老師,差額計稅情形下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規(guī)模納稅人,但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢?這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢?那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個科目是不是應(yīng)該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來,是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現(xiàn)在用進(jìn)項稅額,銷項稅額,月末如果有應(yīng)交未交的稅金,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬,是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
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2017-07-29
我最近申請了增值稅留抵退稅的,我應(yīng)該怎么做分錄比較合適。借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出已交增值稅),是這樣嗎
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2022-04-12
有一疑問?如果當(dāng)月進(jìn)項大約銷項,比如進(jìn)項10萬 銷項8萬,這樣可以月底不做借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這一步不需要做,但是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 8萬,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項10萬 這步需要做嗎
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2017-03-23
當(dāng)月增值稅假如銷項大于進(jìn)項,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
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2019-09-18
老師,這個教納增值稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?還是已交稅金?三級明細(xì)科目不知道寫什么? 貸銀行存款
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2022-01-06
老師,咨詢您個問題,月末把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項),轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月交納稅金時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我問下應(yīng)交增值稅-未交增值稅一直有余額嗎?
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2022-08-04
預(yù)交時,借:所得稅 200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅200
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2018-09-05