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老師,進項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
建筑行業(yè)在外地預(yù)繳增值稅,借方是應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅,貸方銀行存款嗎?
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室,用交增值稅嗎?
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2020-03-27
老師 請問統(tǒng)計局報表中的 應(yīng)交增值稅是累計的應(yīng)交增值稅的貸方余額嗎?
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2019-06-10
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報表提交錯了該怎么辦,少交了增值稅.
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2019-03-08
老師,問哈,建筑企業(yè)外地項目預(yù)交增值稅,是不是必須要向當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅
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2022-10-18
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應(yīng)交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進稅額854.72元的進項稅額的負數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項,貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務(wù)費收入是59392元,可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09
老師,請看圖,這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款來做的。究竟哪個正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項51312.75-進項27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費銷項51312.75 貸進項27701.23 貸已交稅金23611.52,實際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
1/559
2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
3/2207
2017-02-09