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12月開普票,1月份繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸銀行存款這個(gè)分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
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2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù),同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入,我收入都是分開核算的,您看稅費(fèi)科目,銷項(xiàng)也需要分開核算貨物的銷項(xiàng)和服務(wù)的銷項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)不用分開吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目,需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
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2019-12-08
請問,1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問一下,我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅少銷項(xiàng)稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤表,報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說:借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
這月銷項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報(bào),我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對嗎?
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2020-02-13
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
稅賬中現(xiàn)金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
上月發(fā)票稅點(diǎn)開錯(cuò)已抵扣這么處理?
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2019-07-22
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-增,貸應(yīng)交增值稅-未交增,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-08
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
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2018-04-13