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在工程所在地預交了十萬增值稅。公司開發(fā)票只開了五萬的增值稅,按簡易計稅交增值稅。申報增值稅時,稅務(wù)局說,預交數(shù)不能大于實際繳納數(shù)。是這樣嗎????預交發(fā)票需要給專管員審批嗎?
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2017-06-06
上面這個是一個收入的會計分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時,怎樣登記,因為未交像這種明細賬就已經(jīng)平了,沒有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒交,不記總賬和明細賬不一樣,這個怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營業(yè)收入(租金收入),這幾個月沒發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤控交了年費,請問這個季度的增值稅減申報明細表的相關(guān)項目我還要填嗎?
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2017-10-12
小規(guī)模納稅人,請問做賬時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3%,減免時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-增值稅減免。對嗎?拿未達起征點的也是一樣做賬嗎?
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2022-01-17
1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對于不真實交易的賬務(wù)處理,計提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
采用”預交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預交30萬,銷項-進項=-20萬,怎么做會計分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
增值稅稅控系列專用設(shè)備技術(shù)維護費的會計分錄的做法:1、實際支付的金額借:管理費用貸:銀行存款2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時:(1)為增值稅一般納稅人借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費用(2)為小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸:管理費用 哪應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)一直有余額嗎?
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2018-11-07
交了增值稅就要交城建稅,但季度未滿30萬就算交了增值稅也免交教育稅附加及地方教育費附加對嗎?
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2019-04-23
預收工程款,預交增值稅按營業(yè)額9%預交嗎?預交時不用開發(fā)票,后期開發(fā)票后沖減已預交的增值稅嗎?
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2019-06-08
各位老師們好,請問售房合同約定交首付款,但是實際沒交,需要預交增值稅嗎,需要預交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 100,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營企業(yè),預交稅款、銷項、進項、應(yīng)交增值稅之間的關(guān)系是什么?是應(yīng)交增值稅=銷項-進項-預交稅款嗎?
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2018-05-14
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個是指的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?
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2019-04-25
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認收入時計提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實際交稅720,請問除了借應(yīng)交稅費增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16
幾年前建帳時,應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因為小微企業(yè),建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預交和不預交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17