出口退稅,收到退稅款如何做會計分錄,
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2021-08-17
(一)資料:
某企業(yè)為一般納稅人,20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):
1、購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款 150 萬元,,增值稅額 25.5 萬
元,貨款尚未支付,材料收到驗收入庫。
2、銷售原材料一批,原材料成本 7 萬元,銷售價款 9 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的
增值稅額 1.53 萬元,材料已經(jīng)發(fā)出,上述款項已收到。
3、應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 2.1 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.1 萬元,應(yīng)
交教育費附加 1.55 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.05 萬元。
4、銷售產(chǎn)品一批,銷售價款 200 萬元(不含應(yīng)收取的增值
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2021-11-25
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅
率為 13%:
(1)2021年10月8日.甲公司購
入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用
發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為
13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2)
2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修
費 5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修
費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅
額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。
(3) 2021年10月31日,計提設(shè)備折1舊額,生
產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備
折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2
萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
老師,小規(guī)模納稅人在銷售貨物時分錄,比如:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
還是,貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
每月末應(yīng)交增值稅需要計提嗎?如需要分錄怎么寫?如不需要那就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就又貸方余額了,到季度申報扣繳后直接沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?
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2021-08-19
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計提再繳稅。計提分錄:借應(yīng)交稅費-增,貸應(yīng)交增值稅-未交增,繳納借應(yīng)交稅費-未交增,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-08
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
第一次購買稅控設(shè)備及交納維護費,有兩個會計分錄,一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費用。老師,我想問一下,期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個明細科目,要不然的話,它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
海關(guān)進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎?
從境外買進勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出?
就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
更正申報增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
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2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費~銷項稅 貸 應(yīng)交稅費~進項稅額 應(yīng)交稅費~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28