国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
1/466
2018-10-24
如果已認證的進項專票轉出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費用 510 貸:應交稅金~增值稅~進項稅額轉出 510 然后再結轉借:應交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應交稅金~增值稅~轉出未交增值稅 510
1/1139
2017-09-19
在確認收入時計提了1000增值稅,放在應交稅費-增值稅貸方1000。年初應交增值稅-減免稅額,借方結轉了280,現(xiàn)在實際交稅720,請問除了借應交稅費增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
1/461
2020-04-16
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
1/610
2018-10-24
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
3/1059
2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
1/534
2017-09-13
老師,你好!我預交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
1/664
2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
1/929
2019-04-13
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)從糧油供應公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務機關批準使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據(jù)稅法去規(guī)定,計算該廠本期應納的增值稅稅額。
1/1193
2022-04-01
小規(guī)?;緫艏{稅人0收入怎樣申報
1/311
2020-12-10
出口退稅,收到退稅款如何做會計分錄,
1/186
2021-08-17
小規(guī)模需要單獨設置應交稅金賬本嗎?可以和其他的明細賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結轉下年繼續(xù)用嗎?
1/519
2020-05-06
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
2/1724
2017-02-17
老師我2019年銷售稅額是45000進項稅額是37000 做了筆借:轉出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進項稅額,轉出未交增值稅到下年余額還咋
1/574
2020-07-20
老師,進項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉到“應交稅費-應交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設置轉出多交增值稅這個科目,直接轉到增值稅留抵稅額科目里了
4/938
2023-02-21
老師,6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應交增值稅為0,但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
1/575
2020-10-15
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應該填數(shù)字
3/1507
2018-10-15
應交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉出 、、轉出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
1/613
2017-02-24
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
1/484
2023-03-17
第一次購買稅控設備及交納維護費,有兩個會計分錄,一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用。老師,我想問一下,期末如何結平應交稅費-應交增值稅(減免稅款)這個明細科目,要不然的話,它就一直掛在借方了。
1/1190
2017-08-18