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增值稅發(fā)票開(kāi)具之后,有效期是多久,多久之內(nèi)可以抵扣,老師您的答案是什么
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2021-08-11
一般納稅人企業(yè)開(kāi)具空調(diào)使用費(fèi)的增值稅發(fā)票屬于什么業(yè)務(wù),適合多少稅率?
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2019-10-11
老師,我們是物業(yè)公司,我們代收代繳水電費(fèi),應(yīng)不應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅呢?
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2021-10-22
企業(yè)為一般納稅人,所得稅是核定征收,能否開(kāi)具不同稅率的增值稅專用發(fā)票。
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2019-06-05
我們是非盈利社會(huì)團(tuán)體組織,收取的會(huì)費(fèi)可以開(kāi)具不征稅增值稅普通發(fā)票嗎
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2021-06-22
老師,商貿(mào)企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,是免稅的。請(qǐng)問(wèn)印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
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2022-10-13
什么叫做商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入一律不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
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2016-03-21
我是銷售方,之前開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?開(kāi)票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
請(qǐng)問(wèn)我單位承攬了一項(xiàng)電力安裝工程,現(xiàn)甲方要求我們按照11%計(jì)稅開(kāi)具發(fā)票,我公司又將勞務(wù)分包給乙公司,乙公司采用簡(jiǎn)易征收,請(qǐng)問(wèn),我公司計(jì)算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納,還是按照一般計(jì)稅方式,要求對(duì)方開(kāi)具3%的專用發(fā)票計(jì)算抵扣?謝謝!
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2016-08-06
免稅企業(yè)開(kāi)具發(fā)票時(shí)開(kāi)成帶稅點(diǎn)的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開(kāi)出,增值稅該如何申報(bào)?
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2021-10-21
去年收到房屋租金,分錄,借銀行。貸收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅,由于新冠疫情政策減免對(duì)方租金兩個(gè)月五千元,我們開(kāi)了紅字發(fā)票,重新開(kāi)具發(fā)票按照實(shí)際收到租金開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這樣做合適嗎?減免兩個(gè)月的增值稅也減少。還是要視同銷售?
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2021-04-15
您好,我想問(wèn)一下,是一般納稅人,變稅率前已按16%做了無(wú)票收入,發(fā)票還未開(kāi)具,但現(xiàn)在對(duì)方又要開(kāi)具13%的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)13%的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嘛?
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2019-08-18
在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。這個(gè)要求說(shuō)明小規(guī)模納稅人只能在開(kāi)具普通發(fā)票且銷售額每月不超過(guò)10萬(wàn)的才能免征增值稅,只要開(kāi)具專用發(fā)票,無(wú)論是自開(kāi)還是代開(kāi)都得交稅的意思是吧老師。
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2019-11-20
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場(chǎng)簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場(chǎng)與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值
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2023-03-21
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
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2017-11-09
小規(guī)模納稅人開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票要全額繳納稅金 那開(kāi)的普通發(fā)票還能享受減免嗎
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2022-02-16
老師,生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人3月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票稅率應(yīng)該選擇3%還是1%呢
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2020-03-25
個(gè)體戶第四季度開(kāi)具了廣東通用機(jī)打發(fā)票,票面金額一共19344元,申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)呀?
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2022-01-07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是是收多少培訓(xùn)費(fèi)就開(kāi)多少的票嗎?
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2016-09-01