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什么叫做商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入一律不得開具增值稅專用發(fā)票
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2016-03-21
老師,商貿(mào)企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票,是免稅的。請問印花稅的計稅依據(jù)是什么?
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2022-10-13
我是銷售方,之前開具的增值稅專用發(fā)票購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請問購買方填報紅字信息表的時候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請問購買方填報紅字信息表的時候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?開票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對不對?
1/966
2018-07-05
您好,我想問一下,是一般納稅人,變稅率前已按16%做了無票收入,發(fā)票還未開具,但現(xiàn)在對方又要開具13%的發(fā)票,請問能開13%的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嘛?
1/1013
2019-08-18
增值稅普通發(fā)票對方給開具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
1/5755
2017-09-05
一次性收款并開具全額發(fā)票,分期確認收入的,請問報增值稅時怎樣填報開票收入和無票收入呢
1/1882
2019-08-21
確認10月份無票收入時交了增值稅,現(xiàn)在12月份開了發(fā)票怎么處理?沖無票收入嗎?具體怎么操作
5/766
2018-12-27
老師,出口發(fā)票怎么開,是去稅務(wù)申請出口專用的發(fā)票還是直接開具我們平時的增值稅發(fā)票就行啊
1/894
2019-06-03
小規(guī)模納稅人人季度銷售額不超45萬免征增值稅,是開具的普票和專票的合計數(shù)額,還是單普票?
1/3110
2021-07-13
在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還。這個要求說明小規(guī)模納稅人只能在開具普通發(fā)票且銷售額每月不超過10萬的才能免征增值稅,只要開具專用發(fā)票,無論是自開還是代開都得交稅的意思是吧老師。
1/959
2019-11-20
請問我單位承攬了一項電力安裝工程,現(xiàn)甲方要求我們按照11%計稅開具發(fā)票,我公司又將勞務(wù)分包給乙公司,乙公司采用簡易征收,請問,我公司計算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納,還是按照一般計稅方式,要求對方開具3%的專用發(fā)票計算抵扣?謝謝!
1/717
2016-08-06
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款 50萬元;支付不含稅運費10萬元,運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值
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2023-03-21
貨運行業(yè)一般納稅人可以自行開具增值稅普票嗎?如果可以的話,開出的普票和專票稅點一樣嗎?
2/718
2019-12-12
本月紅沖了上月1000元專票,有開了一張1000元的專票,增值稅申報表的開具專票金額是不是填0元?
2/647
2021-11-05
如果我有280的稅盤可以減增值稅,又有開具百分之一減征額,那我怎么填報表
2/564
2020-07-02
疫情期間符合免稅政策,增值稅專用能否開具免稅標(biāo)識的?
1/916
2020-07-25
勞務(wù)外包的增值稅必須在勞務(wù)所在地開具嗎
3/1081
2017-02-26
老師,我公司開出的增值稅專用發(fā)票對方已經(jīng)認證,現(xiàn)想退回重開,必須先由購方發(fā)起申請,填開紅字信息表,我方才能開具紅字發(fā)票么?未認證的則我方可直接開具紅字專用發(fā)票,是這個樣子么?
2/960
2021-02-26