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老師,您好!本月計提增值稅,我做的分錄借:應交稅費_應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,可以嗎?
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2019-12-01
月末做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,確認收入沖減應交增值稅時:?借:應交稅金--應交增值稅?貸:應交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
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2018-09-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(需要交增值稅)的分錄是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅,對嗎?
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2018-10-16
銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
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2019-03-31
應交稅費應交增值稅加計扣除每個月是不是也轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后在吧轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。?
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2022-01-06
1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應交稅費增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
老師計提增值稅的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(1%增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 等交納的時候是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
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2022-04-07
銷項300,進項200,前期留抵200. 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 200 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應交稅費-未交交增值稅 100 借:應交稅費-未交交增值稅 100 貸:應交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
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2022-04-08
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,可以這樣嗎?借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2019-03-27
生產(chǎn)銷售高檔化妝品銷售環(huán)節(jié)增消費稅?高檔化妝品不是在生產(chǎn)委托加工進口環(huán)節(jié)增收嗎?
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2019-05-06
如果進項大于銷項,是不是不用做這筆分錄 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
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2021-03-02
1.借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 什么意思呢? 2.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 又是什么含義?
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2018-01-30
小規(guī)模納稅人做增值稅計提的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅對嗎下個月拿到銀行回單的時候 做借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-06-05
如圖的分錄就這么做吧? 1.借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 2.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-01-30
借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細吧
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2017-08-16
都說小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那增值稅要平嗎,也不用計提增值稅嗎,
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2021-10-11
增值稅負率=應交增值稅除應稅收入,這應稅收入是含增值稅收入嗎?、
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2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費型增值稅的區(qū)別?可以舉個例子嗎
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2022-07-28
老師 應交增值稅科目下的二級未交增值稅、應交增值稅是什么意思
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2016-06-01
老師,繳納增值稅的時候會計分錄是不是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,如何不是這樣,那是如何做分錄的?謝謝!
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2016-05-28