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企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報(bào)報(bào)了才可以,我沒有報(bào)去年的企業(yè)所得稅,就申報(bào)交稅了,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-17
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來的,這個(gè)企業(yè)都沒有開過發(fā)票,就是一個(gè)空殼公司,一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 這里的借方 所得稅費(fèi)用是一級科目?
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2022-04-14
9. 2018年10月,甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理,以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
公司是分公司,因?yàn)闆]有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當(dāng)時(shí)計(jì)提過企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒有稅款的,過了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請問,我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做,是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
老師,請問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額,季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的,這個(gè)月剛接手,忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),要到現(xiàn)場直接申報(bào) ,請問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤,為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
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2019-04-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬元填的,不過我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
請問老師,看個(gè)視屏說:公司收入310萬,25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬,怎么算的?
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2020-07-21
我還想問一下,我們匯算清繳的時(shí)候退稅了,我分錄是這樣寫的,借,銀行存款,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,貸,利潤分配-未分配利潤,這樣對嗎?
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2022-04-06
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