老師,上個月已結賬并申報了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因為粗心按錯了數(shù)字導致多掛了賬款,怎么辦
2/236
2021-11-23
購買方開具紅字申請單 銷售方開具紅字發(fā)票有期限嗎
1/1369
2015-12-18
請問老師,紅字信息表已經(jīng)申請,紅字發(fā)票怎么填開?
8/433
2022-02-15
老師你好,稅務檢查,我公司取得的2022年10-12月的運輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報抵扣),3月份補交了增值稅。而后,要求對方開了相應的紅字專票,又重新開具了正確的藍字發(fā)票。請問,收到的紅、藍字發(fā)票怎么稅務處理和賬務處理呢
8/176
2023-04-06
老師,請問個體戶小規(guī)模申請機打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢?
因業(yè)務量少一直沒申請稅控盤
1/771
2021-03-23
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計算銷項稅額?
1/143
2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項增值稅13萬元已收妥并存入銀行
1/631
2022-04-17
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價75元;02材料600千克,單價50元增值稅專用發(fā)票列明價款九萬元增值稅稅額11700元合計101700元,此外,該批材料的運費為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價分配)款項尚未支付
1/464
2022-12-09
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
1/1935
2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標價為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。?
(1)6月1日銷售實現(xiàn)時:
(2)假定6月9日付款
(3)假定6月19日付款
(4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
1/1796
2020-05-22
美樂公司為增值稅一般計稅方法納稅人,適用增值稅率
13%。原材料核算采用實際成本法。23年3月,該公司有關
購銷情況如下:(1)購進A材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價
款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗收入庫,銀行
存款付清貨款。并用銀行存款支付運費取得增值稅專用發(fā)
票上注明運費5000元,增值稅稅額為450元。(2)購進B材料,
取得增值稅普通發(fā)票上注明價款為40000元,增值稅稅額為
5200元。材料驗收入庫,銀行存款付清貨款。
1/253
2023-11-19
地稅增值稅附加是月報 國稅增值稅是季報 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報嘛?
1/618
2017-05-11
小規(guī)模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細表是不是直接點保存,不用填寫方可?我還想知道這個表(增值稅減免申報明細表)是什么時候需要填 寫呢?
1/1329
2017-01-05
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認證的進賬發(fā)票錯誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認證及申報處理,藍字發(fā)票認證,紅字發(fā)票進賬轉出?還是可以不用處理
2/631
2019-12-01
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務
(1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到;
2)收到購買方B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。
要求:做出上述業(yè)務的賬務處理。
5/2530
2022-03-28
上個月通過為未開票收入申報的增值稅這個月開票了如何申報
1/3426
2021-01-12
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
1/550
2019-10-21
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場價是1000萬,但是這個老板賣了1400萬。對方收到貨物后,對公賬戶打款1400萬過來,并且開了增值稅發(fā)票過來。但是,財務人員在做賬的時候,不小心寫了“代開”兩個字。于是便引起了稅務機關的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬的對公賬款后,老板再通過個人賬戶返還回400萬給烏魯木齊的公司。稅務機關認定浙江這家企業(yè)涉及虛開增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒看懂?
1/1040
2017-12-01
老師好,銷售方申請紅字申請單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
1/1138
2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對方已經(jīng)抵扣了,還是要對方先做紅字申請單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
3/342
2023-10-19