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哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢(qián)轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶(hù)再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任?
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2019-10-20
老師好,我想請(qǐng)教一下,我之前領(lǐng)了幾份增值稅專(zhuān)票,后來(lái)我們申請(qǐng)?jiān)霭媪?,從十萬(wàn)元增至百萬(wàn)元版,之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎?
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2019-06-25
某公司老板賣(mài)出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn),但是這個(gè)老板賣(mài)了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶(hù)打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái),并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫(xiě)了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后,老板再通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒(méi)看懂?
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2017-12-01
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
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2017-01-05
18年12月份無(wú)票收入,19年1月開(kāi)增值稅專(zhuān)票了,增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入沖銷(xiāo)填哪里
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2019-04-03
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含稅收入200萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶(hù)B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷(xiāo)售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓?zhuān)验_(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷(xiāo)售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
銷(xiāo)售舊汽車(chē)按照17%繳納增值稅 能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-03-04
用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi)價(jià)為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車(chē)間使用。
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2024-04-08
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷(xiāo)售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
委托A公司代銷(xiāo)產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來(lái)代銷(xiāo)清單時(shí),工廠開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要收回專(zhuān)用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對(duì)方公司肯定要專(zhuān)票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
9月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)廠房租賃業(yè)務(wù),我司收取商戶(hù)租金,開(kāi)具增值稅專(zhuān)票給他們,現(xiàn)在有個(gè)商戶(hù)要退租,我們退給給他們了,但是之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)全額發(fā)票了,那現(xiàn)在退租的款項(xiàng),能否開(kāi)紅字發(fā)票?
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2018-11-09
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
股東用技術(shù)成果入股企業(yè),是免征增值稅的,那還需要申報(bào)嗎?具體怎么申報(bào)這個(gè)增值稅獲得免征資格呢?
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2023-12-19