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您好,我想問下為什么增值稅申報系統(tǒng)提取的開票數(shù)據(jù)比實際開票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報增值稅比對不通過,怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報了上月的增值稅,但沒有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請問我們開出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報表嗎?
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2019-12-03
小規(guī)模的單位,今天申報增值稅,提示本年累計的數(shù)據(jù)錯誤,這個數(shù)字是自動生成的呀,怎么修改
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2017-01-13
個稅返回手續(xù)費繳納增值稅的銷項稅額的數(shù)字,在電子稅務(wù)局的一般納稅人申報表的哪塊填?
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2022-04-12
f老師,請問登陸電子稅務(wù)局,點我要辦稅-稅費申報及繳納-按期應(yīng)申報。只顯示要申報的個稅(工資薪金所得),沒有顯示要申報增值稅和附加稅,是不是沒有開票就不用申報增值稅和附加稅?
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2020-06-15
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認證的進賬發(fā)票錯誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認證及申報處理,藍字發(fā)票認證,紅字發(fā)票進賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
老師,上個月已結(jié)賬并申報了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因為粗心按錯了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計算銷項稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價75元;02材料600千克,單價50元增值稅專用發(fā)票列明價款九萬元增值稅稅額11700元合計101700元,此外,該批材料的運費為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價分配)款項尚未支付
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2022-12-09
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標價為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷售實現(xiàn)時: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
美樂公司為增值稅一般計稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實際成本法。23年3月,該公司有關(guān) 購銷情況如下:(1)購進A材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗收入庫,銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運費取得增值稅專用發(fā) 票上注明運費5000元,增值稅稅額為450元。(2)購進B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗收入庫,銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
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2021-10-06
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
請問老師,紅字信息表已經(jīng)申請,紅字發(fā)票怎么填開?
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2022-02-15
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個月突然不夠用 是不是可以臨時增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
老師,請問個體戶小規(guī)模申請機打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢? 因業(yè)務(wù)量少一直沒申請稅控盤
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2021-03-23