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建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計(jì)開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請問老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價(jià),增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計(jì)算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
甲公司欠稅和滯納金共計(jì)50萬,法定代表人需要出境進(jìn)行業(yè)務(wù)談判,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取的征稅措施有 1.阻止出境 2.責(zé)令提供納稅擔(dān)保 3.核定應(yīng)納稅額 4.書面通知甲公司開戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款的存款金額 答案是 1.2. 老師,4選項(xiàng)如果改為“書面通知甲公司開戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款和滯納金的存款金額”是不是也屬于征稅措施
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2020-04-08
小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個(gè)賬務(wù)處理把會計(jì)分錄寫出來看一下?
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2020-04-23
為什么增值稅國家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅。)
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2023-01-11
某物流公司2019年計(jì)劃購入一輛冷鏈箱貨,打算自己購買貨車進(jìn)行改裝,5月9日,購入貨車增值稅發(fā)票上注明價(jià)款十萬元,增值稅稅額13000元,委托某汽車廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費(fèi)用33900元,汽車改裝試用增值稅稅率13%,貨車以及改裝費(fèi)用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車預(yù)計(jì)凈殘值一萬元,縱行駛里程為40萬公里,采用工作量法計(jì)提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。(1)計(jì)算貨車原值,并編制購入貨車的分錄(2)計(jì)算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計(jì)提折舊的分錄
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2020-07-15
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
(一)目的練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進(jìn)行技術(shù)改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價(jià)值為3 000 000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,預(yù)計(jì)使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。技術(shù)改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫,其變價(jià)收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造,其使用壽命由原來的4年延長為7年,預(yù)計(jì)凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計(jì)提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會計(jì)分錄(假定增值稅額當(dāng)月已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土地增值稅時(shí)怎么計(jì)算?是收入減去預(yù)繳的增值稅,然后再乘以土增的預(yù)征率嗎?
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2020-05-20
老師小規(guī)模營改增后月末需要應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到那個(gè)科目嗎?還要將繳納的增值稅做到管理費(fèi)用嗎
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2019-08-28
4月份增值稅稅率從16%改為13%后,那增值稅稅負(fù)率警戒線會有變動嗎?增值稅稅負(fù)率警戒線如果有變動會是多少呢
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2019-03-20
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%,支票開出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬元,這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額,剩下的81.4萬元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
老師,中級經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
哪位清楚石化行業(yè)產(chǎn)品出口增值稅政策的?請教一下,石蠟產(chǎn)品出口環(huán)節(jié)也要征收增值稅嗎?原料采購環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧?視同內(nèi)銷處理? 最好給出法律條文,謝謝。
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2014-09-19