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季度未達(dá)30萬(wàn)免征增值稅,一般納稅人能享受嗎?
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2019-03-20
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅。)
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2023-01-11
小規(guī)模月收入小于3萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫(xiě)本年累計(jì)開(kāi)票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬(wàn)以下,季度銷售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個(gè)賬務(wù)處理把會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)出來(lái)看一下?
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2020-04-23
《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
某物流公司2019年計(jì)劃購(gòu)入一輛冷鏈箱貨,打算自己購(gòu)買(mǎi)貨車進(jìn)行改裝,5月9日,購(gòu)入貨車增值稅發(fā)票上注明價(jià)款十萬(wàn)元,增值稅稅額13000元,委托某汽車廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費(fèi)用33900元,汽車改裝試用增值稅稅率13%,貨車以及改裝費(fèi)用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車預(yù)計(jì)凈殘值一萬(wàn)元,縱行駛里程為40萬(wàn)公里,采用工作量法計(jì)提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。(1)計(jì)算貨車原值,并編制購(gòu)入貨車的分錄(2)計(jì)算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計(jì)提折舊的分錄
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2020-07-15
為什么增值稅國(guó)家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
企業(yè)所得稅征收方式中途有一年是核定征收,后改查賬征收,可以彌補(bǔ)前年度虧損嗎?
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2019-10-18
老師小規(guī)模營(yíng)改增后月末需要應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到那個(gè)科目嗎?還要將繳納的增值稅做到管理費(fèi)用嗎
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2019-08-28
這次增值稅稅率更改只是把17和11%%改成16%和10%,6%沒(méi)改成5%,那2018年5月份開(kāi)的稅率是5%的餐飲發(fā)票能用嗎?
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2018-05-09
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是這次報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)
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2019-01-12
企業(yè)出售舊的固定資產(chǎn)增值稅稅率是3%減按2%征收,問(wèn)開(kāi)增值稅普通發(fā)票時(shí)發(fā)票上的增值稅是按3%還是2%填寫(xiě)?
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2016-02-29
我們公司企業(yè)所得稅是按收入的4%為應(yīng)納稅所得額,按25%的減半征收,現(xiàn)在我們公司收入增加,相應(yīng)的成本也有增加,這個(gè)會(huì)重新更改我們所得稅的征繳比例嗎?
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2018-01-17