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請問應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅借方有余額說明什么?
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2020-05-07
老師筒易征收應交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
某企業(yè)資本總額為800萬元,債務資本:主權資本為1:3,現準備追加籌資200萬元,有兩種方案:(A)增加主權資本,(B)增加負債。已知(1)增資前負債利率為10%,若采用負債方案,所有負債利率則提高到12%;(2)公司所得稅率為30%;(3)增資后總資產息稅前利潤率可達20%。試用每股盈余無差別點并比較兩方案。 老師,這一題我算的追加后的利息為24,為什么是錯的
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2020-03-23
1.某公司欲購置一臺大型機器設備,銷售方提出四種付款方案,如下: *方案1:第四年年初付款15萬元,然后第七年年末付款25萬元。 必方案2:第一年初付款10萬元, 從第四年開始,每年初付款5萬元,連續(xù)支付6 .方案3;第一年初付款5萬元,以后每間隔一個季度付款一次,每次支付2.5萬元,連續(xù)支付4年。心方案4:前三年不付款,后六年每年末付款7萬元。 十假設該公司的年資本成本率為12%,分別計算四個方案的付款現值,最終確定應該選擇哪個方案? [計算 結果保留兩位小數] 學堂用戶2b684d 于 2021-06-16 10:50 發(fā)布
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2021-12-13
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產線改建后的成本為(?。┤f元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額要年末結轉嗎?
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2019-01-04
轉出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方有余額,需要結平的嗎?
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2018-09-27
營改增收入多少要強制改為一般納稅人
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2017-06-08
這個被替換部分的賬面原值之前沒有計入原價成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產線改建后的成本為( )萬元。
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2021-02-14
我的應交稅費轉出未交增值稅有借方余額 轉出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結平
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2021-01-14
老師您好!這個決策結論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉發(fā)包給丙方,丙方是否需要預繳增值稅
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2024-09-22
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉發(fā)包給甲方,甲方是否需要預繳增值稅
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2024-09-22
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進行退稅勾選確認了,但是發(fā)現勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
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2019-07-25
為什么我的 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 借方會有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
1/1455
2019-10-15
月末增值稅結轉借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅這種處理的話,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
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2017-06-21
公司1月開了兩張軟件產品的發(fā)票(已經備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應該不體現出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應該怎么理解?
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2017-08-28