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年度匯繳清算,我想加無票收入20萬,那么所得稅補(bǔ)后,我增值稅也得補(bǔ)是嗎?因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)非常多,留抵的夠扣,那我增值稅抵扣在哪個(gè)地方操作呢?
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2018-04-05
老師好,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?謝老師!
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2019-04-17
掃描認(rèn)證是以下操作流程嗎?增值稅防偽稅控系統(tǒng)–認(rèn)證子系統(tǒng)–發(fā)票認(rèn)證–發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證 還是在增值稅綜合服務(wù)平臺里面直接弄,求教各位老師教一哈
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2021-07-14
我想進(jìn)口一起服裝,想咨詢一下關(guān)于進(jìn)口需要繳納關(guān)稅跟增值稅的問題,希望老師能幫我解答一下,如果我繳納了增值稅的話,能不能抵扣的?怎么操作的
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2019-08-05
餐飲業(yè)會計(jì),店面150平。《增值稅普通發(fā)票》記賬聯(lián) 可以作為收入入賬嗎?如果可以,那咱們實(shí)操里面怎么只有《營業(yè)收入日報(bào)表》而沒看到《增值稅普通發(fā)票》呢?
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2017-01-12
老師:管家婆軟件倉庫1退壞品到倉庫2,怎樣才能使庫存下來? 是商業(yè)企業(yè),倉庫1退壞品到倉庫2只退貨不收錢,但是入庫時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫處反做賬?
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2016-09-07
老師,第一次取得的進(jìn)稅盤,主表應(yīng)納稅減征額忘記填了,附表四填了,增值稅已申報(bào),已領(lǐng)取當(dāng)月發(fā)票,但未扣款,可以修改嗎?
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2020-07-10
請問國家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
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2020-11-19
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
我在首頁的發(fā)票查詢增值稅發(fā)票時(shí),增值稅的發(fā)票代碼只有10位但是把這10個(gè)號碼輸入總是會提示發(fā)票代碼為4位或12位,這樣我要怎么操作?;
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2017-06-16
核定征收的企業(yè)可以申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)嗎
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2015-11-19
老師,甲公司提供場地,乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請問甲公司收入屬于什么收入?
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2019-09-23
老師您好 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于在全國開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)稅收政策的通知》【財(cái)稅〔2013〕37號】 附件2:交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定: 二、原增值稅納稅人[指按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》(以下稱《增值稅暫行條例》)繳納增值稅的納稅人]有關(guān)政策:2.原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。此項(xiàng)規(guī)定按照文件要求是從8月1日開始。8月1號起單位購買的自用轎車可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額,但必須取
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2016-03-10
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
會議展覽費(fèi)現(xiàn)在屬于國稅征收???? 會議展覽費(fèi)屬于營改增內(nèi)容嗎?怎么對方要求開增票?6個(gè)點(diǎn)?
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2014-09-04
一般納稅人按簡易辦法征收增值稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-31
老師小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn),那減免增值稅時(shí)怎么做會計(jì)分錄
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2018-12-20
老師,民辦非企業(yè)單位,我們是搞黨建培訓(xùn)的,聽說關(guān)于農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的可以免征增值稅,但是金稅盤和一般企業(yè)不一樣,這個(gè)怎么添加了
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2019-05-29
技術(shù)開發(fā)費(fèi)合同,備案減免增值稅款了,那對應(yīng)的免稅額需不需照常計(jì)提,計(jì)入營業(yè)外收入,計(jì)征企業(yè)所得稅啊?誰知道這塊是怎么規(guī)定的稅法上?
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2020-01-12
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)營業(yè)外跨年要怎么處理
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2019-01-18