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1.某公司欲購(gòu)置一臺(tái)大型機(jī)器設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,如下: *方案1:第四年年初付款15萬(wàn)元,然后第七年年末付款25萬(wàn)元。 必方案2:第一年初付款10萬(wàn)元, 從第四年開(kāi)始,每年初付款5萬(wàn)元,連續(xù)支付6 .方案3;第一年初付款5萬(wàn)元,以后每間隔一個(gè)季度付款一次,每次支付2.5萬(wàn)元,連續(xù)支付4年。心方案4:前三年不付款,后六年每年末付款7萬(wàn)元。 十假設(shè)該公司的年資本成本率為12%,分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案? [計(jì)算 結(jié)果保留兩位小數(shù)] 學(xué)堂用戶2b684d 于 2021-06-16 10:50 發(fā)布
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2021-12-13
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒(méi)有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給丙方,丙方是否需要預(yù)繳增值稅
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2024-09-22
營(yíng)改增收入多少要強(qiáng)制改為一般納稅人
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2017-06-08
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方科目為負(fù)數(shù),表示什么問(wèn)題
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2021-06-25
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
外銷增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷增值稅專用發(fā)票開(kāi)票的方法一樣么?~
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2019-06-25
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫(xiě)應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫(xiě)負(fù)數(shù),對(duì)嗎
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2019-03-21
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
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2020-01-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
公司收到對(duì)方公司開(kāi)具的3%的增值增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-06-15
老師請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)的增值稅稅率是多少?還有土地增值稅的計(jì)算方式。
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2020-12-28
公司1月開(kāi)了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒(méi)有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來(lái)嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒(méi)有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項(xiàng)目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開(kāi)的增值稅發(fā)票就是十一個(gè)點(diǎn)?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開(kāi)百分之三個(gè)點(diǎn),公司百旺金稅盤(pán)是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給甲方,甲方是否需要預(yù)繳增值稅
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2024-09-22
銷項(xiàng)稅額我計(jì)算出來(lái)的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來(lái)是3881.84 現(xiàn)在出來(lái)的報(bào)表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國(guó)稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25