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齊紅老師在2021年1月的課程 增值稅電子專用發(fā)票開(kāi)具實(shí)務(wù)操作,在現(xiàn)在還適應(yīng)嗎,我們是山東青島地區(qū)
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2023-02-06
老師,3月在增值稅平臺(tái)勾選已勾選統(tǒng)計(jì)了,但忘了填申報(bào)表附表2,今天才發(fā)現(xiàn)。接下來(lái)該怎樣操作呢
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2022-05-08
我們企業(yè)是銷售方,錯(cuò)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,且對(duì)方已在上月認(rèn)證通過(guò),那這個(gè)月我方應(yīng)該怎么操作
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2017-11-16
老師好! 公司新接收了一家公司,發(fā)現(xiàn)去年6月賬上有一筆增值稅和附加稅還未付,現(xiàn)在該如何合理操作?
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2020-06-07
建筑施工機(jī)械設(shè)備出租并配備操作人員按照建筑服務(wù)繳納增值稅 那跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)還需要開(kāi)外管證嗎
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2018-10-08
你好老師,我9月份進(jìn)口增值稅票上傳后,忘記下載,所以過(guò)了9月申報(bào)期,到10月應(yīng)怎樣操作重新抵扣
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2019-10-31
去年開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,金額30萬(wàn)。今年需要紅沖其中的一部分金額20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
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2018-11-20
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
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2020-03-17
請(qǐng)問(wèn)國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
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2020-11-19
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問(wèn)一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開(kāi)到30萬(wàn)嗎?
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2023-12-07
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
老師,園區(qū)返增值稅,園區(qū)通知我把開(kāi)戶許可證給他。我提交了開(kāi)戶許可證,我還需要在網(wǎng)廳操作什么嗎?
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2020-06-13
購(gòu)貨方將本公司(銷貨方)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票遺失,尚未認(rèn)證,現(xiàn)要本公司紅沖這張發(fā)票,需要如何操作?
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2020-04-14
親,申報(bào)完增值稅是不是就可以進(jìn)行稅控盤清卡操作了?還是說(shuō)所有的稅種全部申報(bào)完畢才可以清卡?
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2018-10-17
您好,我想咨詢一下,我們從五月份公司變成一般納稅人,現(xiàn)在四月份的增值稅報(bào)不了,應(yīng)該怎么操作呢
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2022-06-02
我已經(jīng)在稅務(wù)數(shù)字賬戶中勾選抵扣確認(rèn),增值稅申報(bào)表中抵扣聯(lián)沒(méi)有數(shù)字是什么情況,需要怎么操作
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2023-05-04
8月5日開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這張票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊要如何操作?
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2019-09-24
你好,購(gòu)買稅控盤的專票不用認(rèn)證是不是也就意味著不用在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)上進(jìn)行任何操作?
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2019-05-09
2月份我做了未開(kāi)票銷售收入,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅附表1時(shí),未開(kāi)票收入那欄是灰色的,是不是我操作錯(cuò)誤?
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2019-03-06