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用友u8軟件里 想修改折舊方法是在哪里修改
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2017-02-13
根據(jù)達明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營業(yè)務收入400000主營業(yè)務成本220000其他業(yè)務收入6000其他業(yè)務成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費用13300銷售費用8000財務費用11100(1)求收入類貨方合計額;(2)求成本、費用類借方合計額;(3)求本公司今年的利潤總額;(4)求本公司的所得稅費用;(5)求本公司的凈利潤。
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2023-03-03
公允價值變動在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19
應交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應交稅費_未交增值稅貸應交稅費_應交增值稅_轉出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
解題密碼財務管理中級第六章計算題,第4題第二問B方案計算凈現(xiàn)值答案中為什么不扣原始投資額的墊支的營運資金?
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2024-08-03
老師,存貨計價方法和折舊殘值率用不用去稅務局備案呢?,有沒有范本呢,就是給稅務局備案提供資料的表格,長什么樣子
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2019-12-18
老師:我是營改增的建筑勞務業(yè)(按簡易征收),本月給在外地的項目部開具了外管證并開具了增值稅普通發(fā)票,然后寄給了項目所在地,他們在施工地國稅局開了完稅憑證,而且協(xié)議的是對方承擔增值稅和附加,我給對方開具發(fā)票總額是1762865元,另外增值稅普票上的稅費是51345.58元,那么我的應收賬款應該是多少?(因為稅款是對方交的)還有,對方給我開具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎?請老師詳解一下!
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2016-05-23
應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸方科目為負數(shù),表示什么問題
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2021-06-25
光華公司目前資本結構為:總資本l 000萬元,其中債務資本400萬元(年利息40萬元);普通股資本600萬元(600萬股,面值1元,市價5元)。企業(yè)由于擴大經(jīng)營規(guī)模,需要追加籌資800萬元,所得稅率20%,不考慮籌資費用因素。有三種籌資方案: 甲方案:增發(fā)普通股200萬股,每股發(fā)行價3元;同時向銀行借款200萬元,利率保持原來的10%。 乙方案:增發(fā)普通股100萬股,每股發(fā)行價3元;同時溢價發(fā)行500萬元面值為300萬元的公司債券,票面利率l5%。???? 丙方案:不增發(fā)普通股。溢價發(fā)行600萬元面值為400萬元的公司債券,票面利率15%;由于受債券發(fā)行數(shù)額的限制,需要補充向銀行借款200萬元,利率10%。要求: (1)計算每股收益無差別點的息稅前利潤; (2)作出增資決策。
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2022-10-31
公司收到對方公司開具的3%的增值增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-06-15
老師請問房開的增值稅稅率是多少?還有土地增值稅的計算方式。
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2020-12-28
在申報增值稅的時候 稅款繳納欄里有個期初未繳增值稅 但是是自動計算的 而且是負數(shù) 手動改不了 這個怎么解決?
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2019-03-05
接受境外企業(yè)提供的應稅服務,在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進項稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額轉出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調呢
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2021-03-07
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案的期初、購進和本期購進分別是什么會計期間的數(shù)值啊?
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2021-12-20
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應該怎么理解?
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2017-08-28
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
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2020-03-10