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老師這個(gè)分錄的減免稅額,需要在增值稅附表中體現(xiàn)嗎?為什么在填附表時(shí)沒(méi)有填寫?
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2019-06-24
請(qǐng)問(wèn) 稅盤減免那個(gè)稅 在申報(bào)表里面會(huì)填寫嗎?填在哪一列呢 謝謝
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2019-10-07
問(wèn)下公司有開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi),公司是普通征稅,沒(méi)有減免項(xiàng)目,附表三還需要填報(bào)嗎?
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2018-09-06
老師你好,上半年購(gòu)買的稅控設(shè)備,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收入,就沒(méi)有在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫本期發(fā)生額,現(xiàn)在有收入了,想全額抵減這個(gè)稅控設(shè)備錢,可是現(xiàn)在明細(xì)表中期初余額為0,怎么辦
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2020-01-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)銷售公司使用過(guò)的固定資產(chǎn)一輛車8800元,按征收率3%減按2%,如何填寫下面增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2016-08-25
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表:“減稅項(xiàng)目”第1行“合計(jì)”第4列=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項(xiàng)目列“本月數(shù)”。 請(qǐng)問(wèn)老師這是什么原因
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2020-06-12
老師這個(gè)什么意思呢,我本期繳納了稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)140,想全部抵扣不應(yīng)該還是填140嗎,但是保存的時(shí)候提示《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”是什么意思呢,該怎么填寫
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2020-04-14
老師,房企預(yù)收款注明不征稅,填寫申報(bào)表時(shí)填入免稅欄可以嗎?填入正常欄目會(huì)顯示稅額,急!
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2020-06-15
季度收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),那在填寫水利基金申報(bào)表時(shí),減免性質(zhì)應(yīng)該選擇哪一個(gè)?
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2019-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有車票報(bào)銷,減免金額需要填寫在申報(bào)表內(nèi)嗎?在哪張申報(bào)表上填寫?
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2021-11-08
公司是一般人 出售了一輛汽車 按3%減按2%征稅,怎么填申報(bào)表?減免的1%填在哪里?
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2018-01-04
4月份開(kāi)始查賬征收,公司想留下這個(gè)賬戶,為公司開(kāi)立一些免稅發(fā)票,只要開(kāi)票代表有收入,又沒(méi)有相關(guān)的費(fèi)用來(lái)沖抵,這個(gè)個(gè)體工商戶還需要交納哪些稅費(fèi)?個(gè)人所得稅這塊還用再交嗎?
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2019-04-09
老師,請(qǐng)問(wèn)下,定期定額的個(gè)體工商戶,從去年11月開(kāi)始開(kāi)票,每月發(fā)票都沒(méi)超過(guò)3萬(wàn)元,免征稅額,沒(méi)有申報(bào)過(guò),我想問(wèn)下如果這個(gè)月開(kāi)始開(kāi)3.5萬(wàn)元,還要交稅呀,這張表我在電子稅務(wù)局查詢到的
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2021-03-25
請(qǐng)問(wèn)下老師,10萬(wàn)以下免稅是只免增值稅以及附加嗎?企業(yè)所得稅是不是不在免除范圍內(nèi)?還有就是個(gè)體工商戶一般是核定征收還是查賬征收,核定的話,一般會(huì)核定哪些稅種?核定后的交稅比例又是多少?
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2020-08-17
電子商務(wù)一般納稅農(nóng)產(chǎn)品已備案免稅,備案從那可以查到,備案增值稅免稅,沒(méi)取到發(fā)票所得稅不能稅前扣除吧!如果免稅農(nóng)產(chǎn)品取到進(jìn)項(xiàng)專票和普通一樣不用抵扣吧,但要認(rèn)證吧!只是進(jìn)項(xiàng)稅掛賬直接進(jìn)成本嗎
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2019-07-09
增值稅納稅申報(bào)表我已經(jīng)填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,怎么提交不了,總是提示不填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)主表本期數(shù)的第12行的貨物及勞務(wù)列不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列都不能填數(shù),是什么意思
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2017-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,7個(gè)表格都要申報(bào)么?還是只申報(bào)前面四個(gè)就好啦! A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表下 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅表中 本年累計(jì)金額怎么填呢?根據(jù)主表填的么?
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2020-07-09
賣了一臺(tái)拖拉機(jī)是免稅的,銷售價(jià)260900元,沒(méi)有銷項(xiàng)稅額。進(jìn)貨價(jià)(含稅)是229055元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20823.18元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表該怎么填寫?謝謝
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2018-11-09
小規(guī)模銷售收入沒(méi)超3萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用填寫嗎?怎么填寫
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2016-05-05
應(yīng)納稅額減征額第23欄,老師,請(qǐng)問(wèn)金稅盤抵扣是不是填這一欄,還有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅項(xiàng)目增加一欄金稅盤抵扣280,填這兩個(gè)地方就夠了是吧?
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2020-06-12