
問(wèn)下公司有開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi),公司是普通征稅,沒(méi)有減免項(xiàng)目,附表三還需要填報(bào)嗎?
答: 您好!不是差額征收不用填
增值稅減免申報(bào)表咋沒(méi)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免了,技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免金額咋填表
答: 你好,是稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280抵減增值稅需要填附表4和減免申報(bào)明細(xì)表嗎?怎么填
答: 你好,對(duì)的是的,在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)的。

