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我們公司2017年那時候是找代理記賬會計記賬的,老板也不懂,把發(fā)票都給了會計,然后2018年1月份把帳移交過來了,但是發(fā)現(xiàn)因為沒有很多收入,代理會計就發(fā)票都沒入賬做費用,那我2017年匯算清繳的時候能把這些調(diào)進去嗎?因為2018年收入肯定會比較多~
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2018-01-18
當年年中第二季度有多預(yù)交的所得稅,但無稅局退款, 需要做賬務(wù)處理么?分錄怎么寫?(不是年終匯算清繳)
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2020-07-13
出售閑置機器,該設(shè)備原值是850萬,已提折舊760萬,清理過程以銀行存款支付清理費10萬,取得變價收入90萬,算營業(yè)利潤的時候,是用營業(yè)收入 -(850-760+10-90),怎么理解? 取得變價收入90,是說最后賣賺了90萬嗎?還是說最后賣虧了10萬,應(yīng)該用原值-折舊就可以了,那怎么又多出了90萬變價收入?2019年的歷年真題二 第59題
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2022-07-05
企業(yè)車輛76.8萬,轉(zhuǎn)給私人上牌,車價70萬,上牌后轉(zhuǎn)回,價格70萬,無款項結(jié)算。請問分錄怎么做?是借:固定資產(chǎn)清理 6.8 貸:營業(yè)外支出6.8嗎
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2021-05-11
你好,4月份匯算清繳 調(diào)整了 2018年的稅務(wù)罰沒款和滯納金466元,補交了所得稅46元,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝
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2019-07-09
請問一下老師 2019年有10萬元未開票收入未報,現(xiàn)在匯算清繳時我要申報,需不需要做賬務(wù)處理,如不做賬務(wù)處理申報表數(shù)與匯算表對不上,請問一下老師,怎么處理合適
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2020-04-06
老師,問一下單位銷售自己使用過的生產(chǎn)行機器設(shè)備而且這臺設(shè)備已經(jīng)抵扣過進項稅額了,購貨方還能在進行抵扣嗎?是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
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2015-02-06
老師匯算清繳105050職工薪酬中的工資薪金支出是包含生產(chǎn)工人的工資和管理人員的工資嗎
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2021-03-26
老師物業(yè)收了業(yè)主裝修管理費,垃圾清運費,和裝修押金都是收據(jù),咋做分錄?是按每戶做一張憑證,還是按每天收的錢做到一起做一筆分錄?
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2021-07-22
老師,清卡是月初清卡還是月末清卡?
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2019-09-02
我再做一步借營業(yè)外支出1336490.33貸固定資產(chǎn)清理1336490.33這樣阿行了呢? 我是出售出去的 虧了好多錢呢 幫我從頭到尾做個分錄給我
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2020-09-17
老師去年的開辦費發(fā)票,今年入賬,數(shù)量金額都大,怎么進行賬務(wù)處理,匯算清繳用調(diào)整嗎
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2017-04-25
如果題中給一個售價,怎么判斷是含稅還是不含稅的呢,還有匯算清繳時有哪些是調(diào)表不調(diào)賬,哪些涉及調(diào)賬的,有相關(guān)總結(jié)嗎,還有賬務(wù)處理
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2017-04-19
我想問一下,我們公司2017年有一筆支出,當時是做了費用的,2019年又退回來了139萬訴訟費,請問賬務(wù)處理怎么做,匯算清繳怎么調(diào)
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2020-05-27
20×8年10月,甲公司用一臺已使用兩年的設(shè)備A從乙公司換入一臺設(shè)備B,支付清理費1 000元,從乙公司收取補價4 000元。設(shè)備A的賬面原價為50 000元,已提折舊32 000元;設(shè)備B的賬面原價為24 000元,已提折舊3 000元。置換時,設(shè)備A的公允價值為26 000元,設(shè)備B的公允價值22 000元。該交換不具有商業(yè)實質(zhì),且交易雙方的增值稅稅率均為16%。甲公司換入設(shè)備B的入賬價值為( ) A、15 640元? B、15 000元? C、18 240元? D、14 000元
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2020-04-03
親們,我們單位分期買了一輛挖機,然后付了首付款27萬,然后沒有按時付款,然后人家把挖機拉走了,不退定金,我們已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理做營業(yè)外支出嗎?需要附什么樣的憑證嗎?
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2023-11-08
老師,這個固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的差額六萬多我怎么沖?營業(yè)外支出嗎?分錄正確不,就是固定資產(chǎn)金額少入了
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2021-06-02
我準備像以前6萬一樣的做法,就是最后固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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2024-11-16
一車2010年購置的小車,原價22萬,已經(jīng)折舊6萬,現(xiàn)以23萬的價格出售,抵賬給客戶,如何做分錄??
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2014-10-14
我們是酒店企業(yè),支付給攜程的手續(xù)費和支付給總部的管理費和服務(wù)費匯算清繳時能不能填列在A105000表格第23行傭金及手續(xù)費支出
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2020-05-11