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經(jīng)濟法務(wù)實. 案例分析題 A公司由于不能清償?shù)狡趥鶆?wù),并且資不抵債,向法院提出破產(chǎn)申請,法院經(jīng)審查后裁定受理,并且發(fā)出公告,公告中明確規(guī)定,債權(quán)人在公告之日起兩個月內(nèi)申報債權(quán)。B銀行曾向A公司貸款15萬元,C金融公司為該筆貸款的連帶保證人,在得知A公司破產(chǎn)后,B銀行向管理人申報債權(quán)15萬元,C金融公司也向管理人申報債權(quán)15萬元。D公司是A公司的債權(quán)人,但是在兩個月內(nèi)的債權(quán)申報期間內(nèi),并沒有申報債權(quán)。 請問: (4)設(shè)定A公司總資產(chǎn)109萬,總負債371萬元,其中,職工債權(quán)200萬,銀行債權(quán)15萬,其他債權(quán)
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2017-03-13
金稅盤開票一般管理員名字設(shè)置為法人名稱可以嗎?還是要其他人員姓名
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2019-01-18
分別按照法人、財務(wù)負責(zé)人、辦稅人員、主要管理人員的證件號碼,對同一法人、同一財務(wù)負責(zé)人、同一辦稅人員、主要管理人員重合及法人、財務(wù)負責(zé)人、辦稅人員交叉任職等情況進行分析展示與比對這句話是什么意思
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2017-06-15
個體戶一般納稅人,零售行業(yè)增值稅稅率是多少?跟企業(yè)一般納稅人增值稅稅率一樣嗎?
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2020-01-09
資料:利和有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%。在2019年6月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)從銀行取得一年期借款200,000元存入銀行。 (2)接受投資人以專利權(quán)出資,投資協(xié)議約定價值為50,000元。 (3)倉庫發(fā)出甲材料價值共計384,000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200,000元,B產(chǎn)品180,000元,用于生產(chǎn)車間一般性耗用3,000元,企業(yè)管理部門耗 用1,000元。 (4)公司購入甲材料28000元,增值稅進項稅額3640元,運雜費200元(運雜費不考慮增值稅),款項未付,材料未入庫。 (5)分配本月職工工資280,000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元,車間職工工資50,000元,管理部門職工工資30,000元。(6)計提本月固定資產(chǎn)折舊5.000元,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊,4,000元;管理部門用固定資產(chǎn)折舊1,000元。 (7)用銀行存款4,500元支付水電費(運雜費不考慮增值稅)。其中:車間耗 用3,000元;企業(yè)管理部門耗用1,500元。(8)將本月制造費用按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)成本中
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2022-03-29
匯算清繳小微企業(yè)免報期間費用,但是管理費用的一些辦法費應(yīng)該填到哪個表格呢
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2020-04-28
你好,新公司法人第一次登陸自然人電子稅務(wù)局,沒有“企業(yè)管理權(quán)限”桉鈕,是什么原因
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2024-03-14
這個是實操里面的題目,公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費用?
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2017-12-29
平時產(chǎn)生的,銀行扣們購支票,取現(xiàn)手續(xù)費,賬戶維年費,短信費這些可以全部歸入管理費用不 建筑行業(yè)的
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2018-03-02
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?
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2016-08-03
款付了,發(fā)票未開來,借記:預(yù)付賬款,等發(fā)票來再記借:管理費用等科目貸:預(yù)付賬款沖銷,如果款付了,發(fā)票也開了,就借:管理費用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發(fā)票,是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了,且只能記借:管理費用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
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2016-10-16
老師,那我購買電腦4000元要怎么做,如果直接購時做,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,一次就計扣除時是:借:管理費用-折舊,待:累計折舊。這樣會計和稅法口徑一樣,就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費,前幾個月都計提了,當(dāng)時分錄是借管理費用貸應(yīng)付賬款,付款的時候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
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2019-05-09
固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計入折舊,是當(dāng)月同時做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款,第二筆借管理費用貸累計折舊,這樣對嗎?
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2016-07-23
預(yù)付半年房租18萬 攤銷的時候是借管理費用3萬嗎貸預(yù)付賬款3萬嗎 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷的時候 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
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2019-10-22
公司繳納職工養(yǎng)老險的分錄,做:借:管理費用(單位繳納部分) 其他應(yīng)付(收)款(個人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
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2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價格5千元,當(dāng)時的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來說應(yīng)該從2月份就要計提累計折舊了,但是當(dāng)時的會計沒有這么做, 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計提的費用在7月份這一個月做完?直接借管理費用5萬÷24*6 貸累計折舊(相同金額)
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2016-08-08
出了一筆費用,但發(fā)票還未收到,是不是借計:預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費用貸:預(yù)付賬款?
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2017-08-24
2017年10月我沒有計提到保安費借:管理費用--保安費1325貸:其它應(yīng)付款--XX公司1325,當(dāng)時10月份付款的時候我就直接做分錄借:其它應(yīng)付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導(dǎo)致了其它應(yīng)付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個賬才好呢
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2018-04-27
籌建期的費用,借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款。如果是差旅費,招待費,需不需要在管理費用-開辦費下在設(shè)明細科目,如管理費用-開辦費-差旅費呢?
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2017-07-14