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老師您好:我公司是養(yǎng)殖、林業(yè)種植公司,現(xiàn)在新上了一個有機肥項目,前期購買的設(shè)備以及正在建的化糞池,借:在建工程——有機肥,貸:銀行存款,是否正確;還有前期產(chǎn)生的管理費用計待攤費用,還是其他科目
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2015-12-14
老師,去年多計提了1千多元的費用,借:管理費用,貸:預付賬款(其實該筆費用當時付款后收到發(fā)票,直接做的:借:管理費用 貸:銀行存款) 今年才發(fā)現(xiàn),導致預付賬款貸方有余額,現(xiàn)在能直接紅沖,借:管理費用 負數(shù) 貸:預付賬款 負數(shù) 可以嗎?
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2020-05-14
老師:幫我看看給銀行還貸款的利息放那個科目,借:管理費用-利息費,貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款這樣做對嗎?
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2021-03-17
以銀行存款支付下半年報刊雜志訂閱費3000元,是計管理費用還是預付賬款
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2017-10-30
老師:借:管理費用 貸:銀行存款 這個會計分錄錯了,怎么調(diào)賬???
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2020-04-21
2018(54)號文件中,不超過500萬的固定資產(chǎn)可以一次性攤銷,比如進了10萬設(shè)備那這個分錄還是 借:固定資產(chǎn)10 貸:銀行存款10 借:管理費用10 貸:累計折舊10 分錄是這樣做嗎,累計折舊也得按月折舊,還是一次折舊了?
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2020-07-03
老師,我想問一下,公司委托會計師事務所委派財務人員,然后會計師事務所委派個人,像這種,會計師事務所是不是應該給我們開具勞務費發(fā)票,然后公司做賬就是借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
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2019-07-25
老師。公司今年9月給職工買了年金,是從8月開始買,就是9月付的8.9月兩個月的年金,怎么做賬啊?需要計提嗎 借記“管理費用”、,貸記“應付職工薪酬”科目嗎?明細科目是應該設(shè)“企業(yè)年金“還是其他呢 然后,當實際支付時,再借記“應付職工薪酬”科目,貸記“銀行存款”等科目,這樣對嗎 這種情況分錄金額可以是兩個月的合計嗎
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2024-09-29
公司給員工購買用餐餐券,做分錄直接寫成 借:管理費用—員工福利費 貸:銀行存款 可以嗎?
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2021-08-02
為什么將補助資金發(fā)放高管時不是兩個分錄呢?借:管理費用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費用?
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2019-06-29
發(fā)工資可以不通過應付職工薪酬嗎直接記到管理費用貸銀行存款
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2021-03-26
老師,請問我以前的報銷憑證是這樣寫的分錄,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金,這個是錯了的,因為是銀行支付的,寫成了現(xiàn)金支付的,我調(diào)整分錄,可以直接寫借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款嗎?
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2020-05-13
工會經(jīng)費需要計提嗎?以前會計都是借管理費用工會經(jīng)費,貸銀行存款
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2017-04-08
去年的差旅費飛機票我們把機票里的民航發(fā)展基金也加進去算進項稅了,現(xiàn)在進項稅要轉(zhuǎn)出該如何做賬 當時做賬分路是 借管理費用差旅費 借進項稅 貸銀行存款
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2021-08-17
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
某高校在開展教學活動中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的辦公費7000元,應當計入當期單位管理費用的辦公費3000元,款項已通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-06
老師咨詢下,如付的訴訟費就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費用訴訟費嗎?可以先下其它應付款嗎?
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2019-11-05
公司是建筑施工安裝行業(yè),發(fā)放工資的時候 ,是否可以不計提,直接入借:管理費用-工資 貸:銀行存款?
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2018-11-05
老師,我想請問一下就是如果我付出一筆地址使用費,時間是1年:我可以選擇使用: 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--地址使用費 貸:預付賬款; 也可以使用分錄直接寫: 借:待攤費用 貸:銀行存款; 攤銷時: 借:管理費用--地址服務費 貸:待攤費用 對吧?
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2023-02-07
小于5000的固定資產(chǎn)可以一次計入費用?,F(xiàn)在我又個疑問,是累計折舊依舊一次計入費用,還是先做固定資產(chǎn)賬。借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊(一次折舊)
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2017-09-13