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老師,這個(gè)表格的14054.16是怎么來(lái)的,這個(gè)未交增值稅是怎么來(lái)的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢(qián),請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
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2020-03-05
6月份收到貨款,未開(kāi)發(fā)票,未發(fā)貨,沒(méi)開(kāi)票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會(huì)計(jì)沒(méi)有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-04-11
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開(kāi)的是普票,零稅率,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個(gè)增值稅免稅,掛未交稅金沒(méi)想明白,要怎么處理?。?/span>
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2018-09-12
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請(qǐng)問(wèn),月底或年底時(shí),一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級(jí)科目有進(jìn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
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2022-03-12
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-29
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
9月份有兩筆銷(xiāo)售賒賬,沒(méi)有開(kāi)票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷(xiāo)售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒(méi)有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
我公司開(kāi)出增值稅專(zhuān)票,并未交于對(duì)方,但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證,我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對(duì)方增值稅專(zhuān)票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷(xiāo) - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開(kāi)具發(fā)票部分,增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎?這個(gè)月還能補(bǔ)開(kāi)16%的專(zhuān)票嗎?
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2019-06-18
老師我們公司是建筑業(yè),存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時(shí)分錄如何做具體到每個(gè)科目。然后本期附稅的計(jì)提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計(jì)提附加稅,如果是按預(yù)交增值稅之前計(jì)提,那預(yù)交增值稅的那個(gè)科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對(duì)沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計(jì)提附加稅,那預(yù)交附稅那塊的稅費(fèi)應(yīng)該什么時(shí)侯計(jì)提
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2019-12-12
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢(qián)包含了一筆稅金,但是沒(méi)提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來(lái)單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15