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多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置()二級明細科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當月未交,是不是當月應(yīng)該計提?
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2019-07-03
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿?。?/span>
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2015-02-04
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當時做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
1/1593
2019-04-16
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/1057
2023-03-17
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1955
2020-07-09
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應(yīng)交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17