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本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當月未交,是不是當月應該計提?
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2019-07-03
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設(shè)非獨立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務; ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10% (!)業(yè)務①應納消費稅多少 (2)業(yè)務②應納消費稅當少 (3)業(yè)務③應多消費稅多少 (4)業(yè)務①成納消費稅多少
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2022-12-07
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應為借:應交增值稅-留抵稅金 貸:應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應該怎么處理呢?
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2018-04-11
老師,請問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
去年做的一張其他業(yè)務收入的憑證,當時做的貸方其它業(yè)務收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務收入;應付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應交增值稅是負數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
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2015-02-04
老師好,請問酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理???
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2018-09-12
出口企業(yè)應交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應該相等嗎?
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應交稅費-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預繳增值稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應該如何做會計分錄?
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2020-04-29