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匯算清繳,我們?nèi)ツ隂]有收入就是只有一些費(fèi)用,是不是就不用填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表了?
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2019-05-08
金蝶KIS專業(yè)版里面的利潤表里面沒有研發(fā)費(fèi)用明細(xì)嗎?只有管理費(fèi)用,每次都要手動(dòng)去加減
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2021-06-21
老師好,我剛到這個(gè)公司,現(xiàn)在做資產(chǎn)負(fù)債表,因上個(gè)會(huì)計(jì)沒有科目明細(xì)表和匯總表,我不知道該如何做資產(chǎn)負(fù)債表,請(qǐng)問有別的方法么,以前每個(gè)月都有報(bào)表的
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2016-11-02
是不是當(dāng)年有研發(fā)費(fèi)用支出,做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一定要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣減明細(xì)表。
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2022-03-29
利潤表里的研發(fā)費(fèi)用等于是會(huì)計(jì)科目研發(fā)支出——費(fèi)用化的期末余額嗎?
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2021-12-21
老師好,一般納稅人商貿(mào),所得稅季報(bào)時(shí)不用填寫期間費(fèi)用和,工資表嗎?
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2020-07-29
老師,關(guān)于投資期金額,這個(gè)題用的正數(shù),題目如何要求,需要用負(fù)數(shù)表示?
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2022-11-28
公司注銷已提交財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),所得稅年報(bào)到稅務(wù)局?,F(xiàn)在還需要提交“企業(yè)清算所得稅申報(bào)表”、“資產(chǎn)處置損益明細(xì)表”、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”、“負(fù)債清償損益明細(xì)表”。請(qǐng)問,這四表的數(shù)據(jù)來自哪些表上的?報(bào)表產(chǎn)生哪些數(shù)據(jù)是需要向稅務(wù)局交稅的?
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2018-08-17
我公司2019年2月資產(chǎn)負(fù)債表上的”長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”的期末余額為-30000元(負(fù)數(shù)),這個(gè)在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個(gè)是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負(fù)數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費(fèi)用紅字30000,帶長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅字30000嗎? 還有我公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為房租,原值18萬,攤銷1年,每月1.5萬,在2018年12月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個(gè)月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費(fèi)用支出時(shí)候的分錄(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用18萬,貸銀行存款18萬)都沒做過,那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個(gè)列的分錄調(diào)整了吧
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2019-04-18
我公司2019年2月資產(chǎn)負(fù)債表上的”長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”的期末余額為-30000元(負(fù)數(shù)),這個(gè)在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個(gè)是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負(fù)數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費(fèi)用紅字30000,帶長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅字30000嗎? 還有我公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為房租,原值18萬,攤銷1年,每月1.5萬,在2018年12月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個(gè)月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費(fèi)用支出時(shí)候的分錄(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用18萬,貸銀行存款18萬)都沒做過,那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個(gè)列的分錄調(diào)整了吧
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2019-04-18
請(qǐng)問老師 公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
我用的是金蝶KIS迷你版,我新建的賬號(hào)會(huì)計(jì)讓我銀行期初數(shù)用交接的金額就行了,我在出納板塊錄入期初數(shù),為什么明細(xì)科目里面沒有啊
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2017-11-01
企業(yè)所得稅匯算清繳表期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用是只填加計(jì)扣除的部分嗎?
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2018-05-29
老師匯算清繳中的A104000期間費(fèi)用表是不是系統(tǒng)費(fèi)用要全部對(duì)應(yīng)錄進(jìn)去
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2021-05-24
老師,匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用明細(xì)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用中有一行是“傭金及手續(xù)費(fèi)”,平時(shí)網(wǎng)銀匯款手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)了,這個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)是填在“傭金及手續(xù)費(fèi)”嗎還是填到財(cái)務(wù)費(fèi)用最后一行“其他”呢
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2019-05-13
老師,制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),因?yàn)橛忻骷?xì)科目,所以,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)選擇哪個(gè)科目,所以,要設(shè)置期末結(jié)轉(zhuǎn)二級(jí)科目吧
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2017-04-30
我建賬的啟用日期為11月1號(hào),錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),就是根據(jù)10.1日到31日的科目余額表來錄吧,需要錄入些什么數(shù)據(jù)了,本期借方和貸方都要錄還是只要錄期末的余額了,如果期末的余額沒有借貸欄只有期末一欄,貸方就用負(fù)數(shù)表示嗎
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2020-11-11
今年注冊(cè)公司,注冊(cè)資金11萬,沒有營業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5老師,是這樣嗎?
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2019-03-29
老師,上年度多計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳需要做費(fèi)用調(diào)整減少處理,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 填哪里呀?
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2020-05-18
記賬憑證上記的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,科目匯總表上也有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是沒有寫金額,是寫在待攤費(fèi)用里面,這樣對(duì)嗎
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2019-03-07